認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有165萬(wàn),但是我只勾選40萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)稅我都做到賬上了,做到待認(rèn)證了,我怎么勾選出40萬(wàn)呢,因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?,都是分?xiàng)目核算的,我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢?轉(zhuǎn)哪些呢
生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)。銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)都是無(wú)票收入,按行業(yè)稅率做的銷(xiāo)項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還剩90萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬(wàn)無(wú)票收入10萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)稅12萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫(xiě)?
老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等計(jì)算出增值稅了比如1萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)是3萬(wàn)。,要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn), 該怎么做分錄呢
老師 你看我這樣做對(duì)不對(duì) 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬(wàn) 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開(kāi)了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬(wàn)到進(jìn)項(xiàng) 這樣對(duì)不對(duì)呢
請(qǐng)教下,企業(yè)注冊(cè)資金為200萬(wàn),開(kāi)始只有股東A一位股東,其中實(shí)繳110萬(wàn)?,F(xiàn)在在稅務(wù)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)锩娴墓赊D(zhuǎn)協(xié)議要寫(xiě)受讓方取得股權(quán)里實(shí)繳多少,認(rèn)繳多少。如果將其中5%的股權(quán)(200萬(wàn)*5%)0元轉(zhuǎn)讓給B,那B股東此時(shí)取得的10萬(wàn)股里面,認(rèn)繳和實(shí)繳的數(shù)應(yīng)該怎么寫(xiě)好
建筑安裝的實(shí)操老師,請(qǐng)問(wèn)一下。公司是做充電樁安裝的,幫車(chē)企.今年剛成立一家個(gè)體戶B,之前的安裝項(xiàng)目都是掛靠在另外一家公司A的。那平時(shí)是不是以a公司的抬頭來(lái)開(kāi)票做收入?
交接賬需要對(duì)方提供哪些材料
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬(wàn)元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬(wàn)元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來(lái)3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬(wàn)元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬(wàn)元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬(wàn)元。 增資款后續(xù)應(yīng)該以攤余成本還是公允價(jià)值計(jì)量,為什么
老師,我辦理股轉(zhuǎn)建筑業(yè),我擔(dān)心查賬,就會(huì)引爆預(yù)收以前年度200萬(wàn)預(yù)收沒(méi)申報(bào)收入的雷,有沒(méi)有辦法減少這個(gè)科目金額嗎?
收到A公司1000的承兌匯票又轉(zhuǎn)讓給B公司1000 但是銀行又因?yàn)檫@張匯票進(jìn)了一百多塊錢(qián) 這是什么錢(qián) 怎么做賬
你好老師,環(huán)??萍加邢薰镜馁~務(wù)處理是什么?
老師,麻煩問(wèn)一下,5月份工資,6月份發(fā)放,我現(xiàn)在7月份申報(bào)個(gè)稅,是不是應(yīng)該申報(bào)的是5月份的工資
煙的消費(fèi)稅比例和定額稅率要背嗎?考試會(huì)給嗎?
銷(xiāo)售商品以什么確認(rèn)收入
借,, 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2萬(wàn),貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 這樣嗎
是的,您的分度是正確的。
是的,您的分錄是正確的。
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
借 銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn),待進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬(wàn), 借增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬(wàn),待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn)
老師,您幫忙看下, 這里一點(diǎn)也不會(huì)
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。只結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
老師 比如上個(gè)月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)本月要認(rèn)證了, 怎么做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))1萬(wàn), 待應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))1萬(wàn),這樣嗎
這個(gè)分錄是正確的,沒(méi)有錯(cuò)誤。
還有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)又是什么意思
因?yàn)闆](méi)有認(rèn)證才計(jì)入這個(gè)科目。
沒(méi)有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好 對(duì)??沒(méi)有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證?
沒(méi)有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)科目。