認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)貸,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。

老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有165萬(wàn),但是我只勾選40萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)稅我都做到賬上了,做到待認(rèn)證了,我怎么勾選出40萬(wàn)呢,因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?,都是分?xiàng)目核算的,我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢?轉(zhuǎn)哪些呢
生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)。銷項(xiàng)10萬(wàn)銷項(xiàng)都是無(wú)票收入,按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還剩90萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬(wàn)無(wú)票收入10萬(wàn),銷項(xiàng)稅12萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等計(jì)算出增值稅了比如1萬(wàn),銷項(xiàng)是3萬(wàn)。,要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn), 該怎么做分錄呢
老師 你看我這樣做對(duì)不對(duì) 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬(wàn) 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬(wàn)到進(jìn)項(xiàng) 這樣對(duì)不對(duì)呢
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬(wàn)元。是一個(gè)月3萬(wàn)元還是一個(gè)季度3萬(wàn)元?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開票太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問(wèn)如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎


借,, 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2萬(wàn),貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 這樣嗎
是的,您的分度是正確的。
是的,您的分錄是正確的。
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
借 銷項(xiàng)3萬(wàn),待進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬(wàn), 借增值稅(轉(zhuǎn)出未交)1萬(wàn),待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn)
老師,您幫忙看下, 這里一點(diǎn)也不會(huì)
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
老師 比如上個(gè)月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)本月要認(rèn)證了, 怎么做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))1萬(wàn), 待應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng))1萬(wàn),這樣嗎
這個(gè)分錄是正確的,沒(méi)有錯(cuò)誤。
還有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)又是什么意思
因?yàn)闆](méi)有認(rèn)證才計(jì)入這個(gè)科目。
沒(méi)有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好 對(duì)??沒(méi)有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證?
沒(méi)有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)科目。