你好對的 這樣是對的?
老師,我這月的進(jìn)項票多,不需要全認(rèn)證吧,不認(rèn)證的就做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證了抵扣不完的做待抵扣進(jìn)項稅額,對嗎,事先得算好在做憑證嗎
老師,假如進(jìn)項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項稅都記待認(rèn)證進(jìn)項稅,等計算出增值稅了比如1萬,銷項是3萬。,要認(rèn)證的進(jìn)項是2萬, 該怎么做分錄呢
老師 幫忙看看 這是2月份的 其中我們銷項票有3%簡易計稅的 還有9%一般計稅的 2月份當(dāng)月我抵扣的進(jìn)項發(fā)票多了842.92 你看看我做到這個分錄對不對呢
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項 這樣對不對呢
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
沒有抵扣的我就一直放在待抵扣里面 抵扣的時候我在轉(zhuǎn)到進(jìn)項是吧
是這樣處理是正確的。