你好 ; 你們這個 40萬是單張發(fā)票的還是說 整張發(fā)票金額是 165萬 。
老師,我這個月進(jìn)項稅有165萬,但是我只勾選40萬,但是進(jìn)項稅我都做到賬上了,做到待認(rèn)證了,我怎么勾選出40萬呢,因為我們是建筑公司,都是分項目核算的,我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅呢?轉(zhuǎn)哪些呢
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進(jìn)項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發(fā)票也沒有勾選,我把這些進(jìn)項做到應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進(jìn)項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進(jìn)項就這樣一直不勾選,并做到待認(rèn)證進(jìn)項稅科目?沒問題吧?
你好,老師,實際待認(rèn)證進(jìn)項稅額是5660.38,但是去年年底分錄錄成了5307.86,少了幾百塊進(jìn)項稅額,現(xiàn)在勾選進(jìn)項我要怎么勾選呢,還是在這個月補(bǔ)多幾百塊的待認(rèn)證進(jìn)項稅額呢
老師,假如進(jìn)項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師 ,我每次收到發(fā)票的進(jìn)項稅都記待認(rèn)證進(jìn)項稅,等計算出增值稅了比如1萬,銷項是3萬。,要認(rèn)證的進(jìn)項是2萬, 該怎么做分錄呢
老師,25開的24年的車輛租賃費費用發(fā)票,是普票,就直接放到24年計提的費用的憑證后面就行了哈,25年就不用做了,不用管這個發(fā)票了對吧
其他應(yīng)收款后面跟一個暫估進(jìn)項稅這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人。這個月收到了三張發(fā)票,其中勾選認(rèn)證抵扣了兩張,還有一張沒勾選抵扣。那么我做賬的時候是不是就應(yīng)該做成:已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣的做成應(yīng)交稅費-進(jìn)項,沒有勾選的做成:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證?
老師您好 新材料制造業(yè)的毛利在20到40左右 那凈利潤率在多少合適呢
幫客戶做的公益視頻,客戶多給了獎金要開票嗎
不同日期同一款產(chǎn)品退稅率一樣嗎
老師,我們要開出去一張新能源的機(jī)動車發(fā)票,網(wǎng)上有說是免稅,那這個我們公司免的是那些稅?
本期進(jìn)項大于銷項亞要不要寫分錄,怎么寫,附加稅不用繳納吧?
老師你好,我們公司是建筑設(shè)計,然后對方公司是咨詢公司開設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費可以收取嗎
麻煩老師發(fā)一下個人所得稅匯算清繳的流程
單張的呢老師
你好;單張發(fā)票是 165萬。 你要去認(rèn)證其中的? 40萬是嗎??
不是的,是很多張加起來165萬
你好; 那你就 單張認(rèn)證即可。 等著你認(rèn)證的時候 把原來待認(rèn)證進(jìn)項稅做 :借進(jìn)項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅處理? ?
老師,待認(rèn)證也有輔助核算,要一項一項對應(yīng)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅嗎
你好 ;? ?是的。 你認(rèn)證了那些對應(yīng)去轉(zhuǎn)進(jìn)項稅去??