1,借,原材料,70000,應交稅費應交增值稅進項稅,9100,貸,實收資本,79100 2,借,固定資產(chǎn),300000,貸,實收資本,300000 3,借,應付賬款,31700,貸,銀行存款,31700 4,借,銀行存款,65000,貸,應收賬款,65000
老師這一大題怎么做??? 根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄,列出必要的明細科目: (1)企業(yè)購進甲材料一批,價款 80000 元,增值稅進項稅額 13600 元,運雜費 400 元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。 (2) 盤盈設備一臺,估計累計折舊為10000元,其完全價值為100000元。上述盤盈的機器設備經(jīng)上級批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價50元,增值稅銷項稅額共 42500元,價稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報銷差旅費 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價 100 元,增值稅銷項稅額 17000 元,款項尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計 3000 元,增值稅銷項稅額 510 元,款項已收,存入銀行。 (12) 結轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向災區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實現(xiàn)利潤總額的計算并結轉(zhuǎn)應交所得稅(所得稅稅率 25%)
1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計600元2.職工劉芳出差借款差旅費3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報銷差旅費1500元,出差前向公司借差旅費3000元,余款退回現(xiàn)金5.計提管理部門設備折舊費1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項已存入銀行7.企業(yè)購入新設備一臺,價款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗收入庫、款項尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計提本月應付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項已存入銀行要求編輯上述業(yè)務會計分錄
寫會計分錄1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。
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寫會計分錄:1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預借差旅費2000元,財務部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內(nèi)的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因為聽說長途的交通應該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
外國客戶付人民幣,然后我們單位報關這種可以退稅嗎?還是必須得收外幣呀?
老師好!請問企業(yè)征信報告,沒有法人身份證原件,哪里還有其他辦法打印嗎?
用友U8+在應收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
借,管理費用700,制造費用—辦公費。800,貸,銀行存款1500 借,銷售費用-廣告費1500,貸,銀行存款1500
7,借,銀行存款,80000貸,短期借款80000 8,借,資本公積,120000,貸,實收資本120000 9,借,其他應收款,2000,貸,現(xiàn)金,2000 10,借,管理費用2500,貸,其他應收款2000,現(xiàn)金500 11,借,應收賬款,67800,貸,主營業(yè)務收入,60000,應交稅費應交增值稅銷項稅,7800
12,借銀行存款,2260貸,主營業(yè)務收入,2000,應交稅費應交增值稅銷項稅,260 13,借,主營業(yè)務成本,50000,貸,庫存商品,50000