1,借,原材料,70000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,9100,貸,實收資本,79100 2,借,固定資產(chǎn),300000,貸,實收資本,300000 3,借,應(yīng)付賬款,31700,貸,銀行存款,31700 4,借,銀行存款,65000,貸,應(yīng)收賬款,65000
老師這一大題怎么做啊? 根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄,列出必要的明細科目: (1)企業(yè)購進甲材料一批,價款 80000 元,增值稅進項稅額 13600 元,運雜費 400 元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。 (2) 盤盈設(shè)備一臺,估計累計折舊為10000元,其完全價值為100000元。上述盤盈的機器設(shè)備經(jīng)上級批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價50元,增值稅銷項稅額共 42500元,價稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報銷差旅費 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價 100 元,增值稅銷項稅額 17000 元,款項尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計 3000 元,增值稅銷項稅額 510 元,款項已收,存入銀行。 (12) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風(fēng)公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向災(zāi)區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結(jié)轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實現(xiàn)利潤總額的計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(所得稅稅率 25%)
1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計600元2.職工劉芳出差借款差旅費3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報銷差旅費1500元,出差前向公司借差旅費3000元,余款退回現(xiàn)金5.計提管理部門設(shè)備折舊費1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項已存入銀行7.企業(yè)購入新設(shè)備一臺,價款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗收入庫、款項尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計提本月應(yīng)付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項已存入銀行要求編輯上述業(yè)務(wù)會計分錄
1日,收回前欠貨款35100元,款項已存銀行。2、2日,購入甲材料一批,價款50000元,進項稅額6500元,運費500元,增值稅45元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。3、3日,廠部張平預(yù)借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付4、4日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,共計46800元,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)32000元,B產(chǎn)品11000元,車間一般消耗3800元。5、5日,以銀行存款8190元償還前欠材料款。6、6日,以現(xiàn)金1200元支付廠部購辦公用品款。7、9日,向銀行借人利率6%,期限為90天的短期借款50000元。8、11日,購進不需安裝的機器一臺,買價60000元,支付運費500元,進項稅額7800元,均以銀行存款付訖。9、13日,張平出差歸來,報銷差旅費2460元,不足部分以現(xiàn)金補付。10、15日,銷售材料,價款100000元,稅款13000元,款項已收妥并存人銀行。11、17日,以銀行存款支付廣告費2800元。12、21日,銷售產(chǎn)品280000元,貨已發(fā)出,款項尚未收到,產(chǎn)品增值稅稅率均為13%。13、31日,分配本月工資費用56000元。其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)工人
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寫會計分錄:1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項材料的運雜費400元。3.上項材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費2000元,財務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
借,管理費用700,制造費用—辦公費。800,貸,銀行存款1500 借,銷售費用-廣告費1500,貸,銀行存款1500
7,借,銀行存款,80000貸,短期借款80000 8,借,資本公積,120000,貸,實收資本120000 9,借,其他應(yīng)收款,2000,貸,現(xiàn)金,2000 10,借,管理費用2500,貸,其他應(yīng)收款2000,現(xiàn)金500 11,借,應(yīng)收賬款,67800,貸,主營業(yè)務(wù)收入,60000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,7800
12,借銀行存款,2260貸,主營業(yè)務(wù)收入,2000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,260 13,借,主營業(yè)務(wù)成本,50000,貸,庫存商品,50000