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老師,您好,想問(wèn)一下您,我是今年3月8號(hào)接手的賬,老板讓核對(duì)一下應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,公司賬是2022年1月份建立的,就是上面的期初余額,也不知道對(duì)不對(duì),我該怎么對(duì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,直接找客戶對(duì)嗎

2023-03-25 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-25 15:38

是的,只有直接找客戶對(duì)了

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2023-03-25 15:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:48

不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2023-03-25 15:56

老師,就是,有的應(yīng)收賬款是平的,我這個(gè)怎么核對(duì),不欠錢(qián)

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齊紅老師 解答 2023-03-25 15:57

平的那種就不管了

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2023-03-25 16:07

好的,老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:09

不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!

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是的,只有直接找客戶對(duì)了
2023-03-25
你好,這樣操作是可以的這個(gè)
2025-04-11
你好? 1.? 你們平常按月沒(méi)有跟客戶或者供應(yīng)商對(duì)賬的嗎? 你可以去? 找一個(gè)應(yīng)收賬款賬齡分析表和應(yīng)收賬款逾期分析表 ; 正常是 每個(gè)月都需要做的 。 你可以做這兩個(gè)表給老板看 。 平常老板也喜歡關(guān)注這些?
2021-06-28
您好,按您的序時(shí)賬區(qū)分截至日期,對(duì)您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,
2020-11-15
一、這種情況有辦法核對(duì),但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對(duì)賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒(méi)有好)。 自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)記錄,如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對(duì)步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購(gòu)、付款、抵賬等)、期末余額。 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),先核對(duì)近期的對(duì)賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份,通過(guò)查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對(duì)于沒(méi)有對(duì)賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過(guò)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于零星購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)商: 整理零星購(gòu)買(mǎi)的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì),確定應(yīng)付賬款余額。 在核對(duì)過(guò)程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門(mén)和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
2024-11-07
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