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老師您好!我們公司和客戶,供應(yīng)商對賬日期不一致有25號對的,也有30號對的,還有22號對的,這個應(yīng)收應(yīng)付款要怎么做呢?不是統(tǒng)一的截止月底

2020-11-14 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-15 00:03

您好,按您的序時賬區(qū)分截至日期,對您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,

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快賬用戶8130 追問 2020-11-15 00:17

就是企業(yè)做賬還是按每月底做應(yīng)收應(yīng)付,對賬的再單獨備注還是要怎么樣???

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齊紅老師 解答 2020-11-15 07:15

您好,那就要求做賬也得業(yè)務(wù)發(fā)生時點,不是月末一次處理。

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您好,按您的序時賬區(qū)分截至日期,對您企業(yè)的要求就是按發(fā)生日做賬,
2020-11-15
同學(xué)你好,內(nèi)賬的數(shù)據(jù)不像外賬那樣要體現(xiàn)所有的科目,1、內(nèi)賬更多的是實際,哪怕沒有符合規(guī)定的票據(jù),但是業(yè)務(wù)是真實的,都需要體現(xiàn)出來,所以內(nèi)賬要數(shù)據(jù)真實,所有的叫法也要接地氣的,在做財務(wù)分析時候,一定是做老板能看的懂的報表,2、成本的核算,要求一定對產(chǎn)品的工藝流程很熟悉,知道產(chǎn)品是有多少道工序,因為每一道工序都會直接或是間接產(chǎn)生成本費用的,3、所有的物料,成品,都要從倉庫進出,記錄一定要體現(xiàn),4、根據(jù)公司實際情況,要按照項目去歸集所屬的費用。
2021-01-28
你好,那你們的意思就是25號之前開的發(fā)票,當(dāng)月就支付,然后剩余的下一個月25號-30號才支付
2025-01-17
你好,這個月買的還是正常做到這個月,對賬是對賬的時間,不影響
2019-08-20
你好!這2種方式都可以,不過企業(yè)只需要用一種,而且以后就堅持用這種,就可以了
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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