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購進(jìn)貨物 取得專票 暫不認(rèn)證專票 6個平臺以后才認(rèn)證抵扣了 請問一下 賬務(wù)處理怎么做?當(dāng)時發(fā)票還未抵扣,貨物的成本扣除用什么做憑證?

2023-03-25 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-25 07:43

可以用發(fā)票記賬聯(lián)次 借原材料 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款

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快賬用戶2650 追問 2023-03-25 07:46

記賬聯(lián) 不是在銷售方嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-25 07:49

我們購貨方那個,除了抵扣聯(lián)次

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快賬用戶2650 追問 2023-03-25 07:57

發(fā)票聯(lián) 可以附在購貨單下面 抵扣聯(lián)可以以后抵扣了 再一起跟其他抵扣聯(lián) 一起裝訂嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-25 07:58

抵扣聯(lián)次需要單獨裝訂留存

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可以用發(fā)票記賬聯(lián)次 借原材料 應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2023-03-25
您好,發(fā)生了退貨的話,需要取得銷售方的紅字發(fā)票, 分錄做紅字分錄 借方負(fù)數(shù):原材料等 貸方負(fù)數(shù):應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02
你好,認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出或者是選擇不抵扣勾選直接加稅合計做賬。
2025-03-14
你好這個你要認(rèn)證,然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這個是做抵扣認(rèn)證。
2025-03-14
一、取得專用發(fā)票,當(dāng)月不抵扣,后面不抵扣,你可以暫時不勾選認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票。 二、直接在收到當(dāng)月做費用處理。 三、付款后,計入其他應(yīng)付款,后面取得發(fā)票后再沖銷處理。 四、對于費用,你可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行預(yù)提費用處理。
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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