你好; 這個可能上家有異?;蛘呤鞘Э? 沒有 及時報稅導(dǎo)致的; 你現(xiàn)在先走 進項稅轉(zhuǎn)出; 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出??
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認證抵扣,是需要我認證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
老師您好!公司前幾個月采購一批商品,發(fā)票已抵扣認證,這個月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進項稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出?
因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務(wù)機關(guān)通知要求,需要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核實,納稅人可以繼續(xù)申報抵扣或者重新申報出口退稅的,應(yīng)當貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個分錄怎么寫啊
老師你好,我單位今天接到專管員的通知對方單位欠稅,我們收到的發(fā)票異常,需要進項稅轉(zhuǎn)出,這個會計分錄怎么寫,一共28473.42稅額,有10949.9已抵扣,還有17523.52未抵扣,在待認證里,請問如果寫分錄
我們采購的貨物收到的進項發(fā)票,現(xiàn)在顯示異常,專管員要求暫時進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)異常憑證解除以后再抵扣。那么,我賬上怎么處理呢?整個分錄怎么寫?
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
上個月已經(jīng)抵扣,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只用寫這一個分錄嗎?后面分錄怎么寫呢
你好;? ?做了轉(zhuǎn)出后 ; 你在紅沖; 我看看之前的分錄借貸方怎么寫的;? 看怎么紅沖??
借庫存商品,進項稅 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借銷項稅 貸進項稅,未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
借庫存商品? 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣轉(zhuǎn)出 ;? ?借銀行存款貸庫存商品? ?
你寫的第二個分錄什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用別的操作了嗎?能麻煩寫下整個流程的分錄嗎?
你好; 紅沖的哇; 對方開紅字發(fā)票給你; 你要紅沖? 購進分錄的??
對方現(xiàn)在不開紅字發(fā)票呀,只是協(xié)查階段,協(xié)查結(jié)束沒問題再抵扣,如果協(xié)查確實有問題才永久轉(zhuǎn)出不抵扣
你好; 那你? 這個貨物實際收到了。 只是說轉(zhuǎn)出進項稅;? ? ? 轉(zhuǎn)出稅額去報增值稅和附加稅;? 你不會收到紅字發(fā)票 是嗎??
對的,是這樣的
那你就做?借庫存商品? 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣轉(zhuǎn)出? 就行了。? ?不用紅沖分錄了。? 這個到時銷售業(yè)務(wù)后; 匯算調(diào)增成本? ?
已經(jīng)賣掉了
你好;? 那你就做轉(zhuǎn)出分錄; 把你成本調(diào)整 ;? 你之前正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的?
我上面寫的分錄,就是完整業(yè)務(wù)的分錄,采購銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)進項也已經(jīng)抵扣,我是想問,轉(zhuǎn)出之后賬怎么處理
你好;? ? ? ??做?借庫存商品? 貸進項稅轉(zhuǎn)出? 、然后正常去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。 只是匯算去填寫表格調(diào)增?
意思就是轉(zhuǎn)出之后再另外結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本?做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品?另外為什么要調(diào)增呢?
你好; 是的;? 就這樣處理了。 對的 ; 你沒有合理發(fā)票的哇;? ?就得調(diào)增的
調(diào)增這個沒太懂,我只是現(xiàn)在進項不能抵扣,進項轉(zhuǎn)出相當于我不抵扣進項稅算進商品成本中了,有進項發(fā)票的,為什么還要調(diào)增?
你好; 意思是沒有合理發(fā)票調(diào)整 成本部分; 你這個發(fā)票現(xiàn)在是不讓抵扣; 如果后期不允許比如是有失控或者異常; 你在調(diào)增 ;現(xiàn)在不管他?