您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:庫存商品,
老師,你好,面包店自產(chǎn)自銷面包蛋糕,買進(jìn)原料后入庫用入庫單,領(lǐng)料用于加工面包用領(lǐng)料單,生產(chǎn)出面包來后用什么單子?。?,還有,比如說這個(gè)月買回100斤面粉入庫后,加工領(lǐng)料領(lǐng)走80斤,但是實(shí)際加工只用了50,這該用啥原始單據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)成本???用領(lǐng)料單的話是80斤,但實(shí)際只用了50斤的成本啊
廠子丟400包從外面購買的成品,這些成品是我們直接從外面買進(jìn)來就直接出售的。放倉庫一年了都沒賣出去,這400包成品報(bào)廢就入什么科目 啊啊啊啊,是計(jì)入制造費(fèi)用嗎
老師你好,雙十一活動公司刮獎(jiǎng)總計(jì)支出有3000,這個(gè)都是面額小的50-200的紅包款給到報(bào)名家長的,這個(gè)錢計(jì)入什么科目?后面這個(gè)款也沒有發(fā)票,是不是需要納稅調(diào)增的
蛋糕店前期剛做出來的面包什么的都是給親朋好友了,這個(gè)計(jì)入什么科目
老師,我們企業(yè)是政府招商引資過來的,政府給了支持我們發(fā)展的項(xiàng)目資金,包括籌建期的費(fèi)用,購買設(shè)備都從這筆資金李出,這筆資金怎么入賬,做什么科目
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
購進(jìn)沒發(fā)票的原材料只有單據(jù),我也入賬了,匯算清繳怎么調(diào)能把這部分沒發(fā)票的單據(jù)調(diào)增
學(xué)員朋友您好,填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
那怎么知道該調(diào)多少出來呢?比如購進(jìn)200有100是沒發(fā)票的,借原材料貸銀行,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,匯算清繳怎么知道有多少調(diào)增?
上面只是舉個(gè)例子,如果一年下來該怎么知道需要調(diào)增多少
這個(gè)平時(shí)要登記沒有票的業(yè)務(wù)的做個(gè)臺賬表
好的謝謝老師
目前暫無官方文件,繼續(xù)關(guān)注
哪方面暫無官方文件?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
沒明白是哪個(gè)暫無官方文件??
不好意思,另一學(xué)員的回復(fù)給您了
我的手機(jī)網(wǎng)絡(luò)反應(yīng)太遲了,對不起