你好你的稅負(fù)多少?
老師,請問小規(guī)模納稅人,同時(shí)是小微企業(yè),上季度開銷售發(fā)票金額含稅50萬,不含稅金額495049.50,稅額4950.50.申報(bào)增值稅應(yīng)怎么填寫?實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是多少?
老師,你好,我們3月開出含稅銷售額700萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有多2萬多,外賬公司報(bào)稅時(shí)增值稅無需繳納,請問這樣子做賬不繳納增值稅合理嗎
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
老師我想咨詢一個(gè)問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的是15萬,還有5萬的進(jìn)項(xiàng)稅。老師我想問兩個(gè)問題 問題1:我們還有5萬的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目。2、那剩下的成本又計(jì)入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
老師,想問個(gè)問題,進(jìn)項(xiàng)不含稅金額700萬稅額91000,應(yīng)繳納稅額14萬,然后銷項(xiàng)不含稅金額500萬,預(yù)收74萬,問無票應(yīng)該懟多少錢
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
老師,稅負(fù)為1.9的
500萬?無票收入)*稅率-91000)/(500萬?無票收入)=1.9% 求無票收入就可以了
結(jié)果是多少呢我身邊朋友幫我算了一個(gè)我想看看是否一致,她算的34萬多
你好,你們單位的稅率是多少的?
老師是13的
沒有無票收入了 500*13%-91000)/500= 這個(gè)出來的稅負(fù)就高于你的1.9%了。
不用在意稅負(fù)就求無票收入金額
你當(dāng)時(shí)算的時(shí)候這個(gè)500考慮了嗎?不含稅金額500萬。
這么算對嗎
這樣得繳好多了 你的稅負(fù)11.84% 太高了