4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對(duì)方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師,建筑公司,個(gè)人去稅務(wù)局代開了3萬的勞務(wù)發(fā)票給我們,我們是否要在開票當(dāng)月代扣代繳個(gè)人所得稅?3萬勞務(wù)發(fā)票,不含稅金額是29702.97,是否應(yīng)該按這個(gè)金額計(jì)算個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算呢
老師好,請(qǐng)問找個(gè)人安裝軟件,發(fā)票金額3萬,我方在代扣代繳個(gè)稅時(shí)按含稅金額3萬申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,還是不含稅金額29702.97申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?還有這3萬是代扣完個(gè)稅后的金額,需要合同標(biāo)明是稅后金額3萬嗎?我們把3萬直接付給對(duì)方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個(gè)稅。
老師,我們公司需要支付給個(gè)人一筆勞務(wù)費(fèi)8800(合同金額),對(duì)方去稅務(wù)局代開發(fā)票8800,需要我們公司代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問是代扣多少的個(gè)人所得稅呀
三月份,我個(gè)人給公司開了兩張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,合計(jì)36300元 那邊的公司財(cái)務(wù)看了這個(gè)發(fā)票,說我需要代扣7000多的個(gè)人所得稅[捂臉],老師看下這樣算是對(duì)的嗎 35919.05??0.8??30%=8620.572 118.59?262.36=380.95 36300-380.95=35919.05 8620.572-2000=6620.572
新公司注冊(cè)完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師你這個(gè)減增值稅對(duì)不
你去開票,就要減增值稅的
應(yīng)該直接就是開票金額??1-20??以對(duì)應(yīng)稅率?對(duì)應(yīng)加速扣除數(shù)。
是公司代扣喲,老師,根據(jù)勞動(dòng)所得金額來計(jì)算喲,老師,你是不是記錯(cuò)了。
哪有還要減增值稅和附加稅費(fèi),增值稅是有增值流轉(zhuǎn)稅費(fèi),算了,老師,你回答的我不參考。我沒見過你說那種扣法。你這樣回答就不專業(yè)。
開票金額是含稅的哈,個(gè)人所得稅是按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的