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老師,公司發(fā)3萬多給個(gè)人,個(gè)人已開3萬多發(fā)票,屬于勞務(wù)報(bào)酬,我們這邊現(xiàn)在要轉(zhuǎn)款給他,我代扣個(gè)人所得稅金額是按三萬多??0.8??0.3的金額在減2000后金額就是我要代扣個(gè)人所得稅,對(duì)嗎,老師

2023-03-20 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 16:07

4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000

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快賬用戶3861 追問 2023-03-20 16:09

老師你這個(gè)減增值稅對(duì)不

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齊紅老師 解答 2023-03-20 16:10

你去開票,就要減增值稅的

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快賬用戶3861 追問 2023-03-20 16:10

應(yīng)該直接就是開票金額??1-20??以對(duì)應(yīng)稅率?對(duì)應(yīng)加速扣除數(shù)。

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快賬用戶3861 追問 2023-03-20 16:12

是公司代扣喲,老師,根據(jù)勞動(dòng)所得金額來計(jì)算喲,老師,你是不是記錯(cuò)了。

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快賬用戶3861 追問 2023-03-20 16:13

哪有還要減增值稅和附加稅費(fèi),增值稅是有增值流轉(zhuǎn)稅費(fèi),算了,老師,你回答的我不參考。我沒見過你說那種扣法。你這樣回答就不專業(yè)。

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齊紅老師 解答 2023-03-20 16:17

開票金額是含稅的哈,個(gè)人所得稅是按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的

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4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
2023-03-20
29702.97*(1-20%)*30%-2000 您好,按照上面來計(jì)算代扣代繳個(gè)人所得稅
2020-12-25
你好,按照不含稅的金額來申報(bào)。 你一定能保證這個(gè)人他的年累計(jì)收入是6萬嗎?
2021-10-12
同學(xué):您好。一個(gè)個(gè)經(jīng)營所得交個(gè)稅、一個(gè)按勞務(wù)個(gè)稅預(yù)繳表交個(gè)稅,次年與工資、稿酬、特許,四項(xiàng)一起辦個(gè)人所得稅匯算清繳。 簽合同承包給個(gè)人的勞務(wù),稅務(wù)是按照個(gè)人經(jīng)營所得稅核定征收的個(gè)稅。 沒有承包合同,是單純的勞務(wù),稅務(wù)不代扣個(gè)稅,需要由支付方根據(jù)勞務(wù)預(yù)繳個(gè)稅表,代扣代繳個(gè)稅。
2022-04-20
你好,8620.572-2000=6620.572,是六千多吧,是這樣計(jì)算沒錯(cuò)
2022-05-17
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