你好,8620.572-2000=6620.572,是六千多吧,是這樣計算沒錯
三月份,我個人給公司開了兩張勞務費發(fā)票,合計36300元 那邊的公司財務看了這個發(fā)票,說我需要代扣7000多的個人所得稅[捂臉],老師看下這樣算是對的嗎 35919.05??0.8??30%=8620.572 118.59?262.36=380.95 36300-380.95=35919.05 8620.572-2000=6620.572
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據,但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉正以后才可以報銷。但是轉正之后,就是明年了。那這個財政收據是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉正之后可以報銷150元。
老師 請問一下就是我們23年3月份叫安裝師傅去稅務局代開了一張安裝費普票95000元做成本發(fā)票,然后當時個人所得稅我沒注意看是代扣代繳的(因為以前我們這邊都是當場直接連同增值稅附加稅一起交了)然后我沒做代扣代繳,現在稅務局查到這種發(fā)票我們沒有做代扣代繳,要我們去更正個人所得稅報表,聯系之前代開發(fā)票那個師傅,但是其實去代開發(fā)票那個師傅是不承擔稅錢 都是我們公司去交那個稅錢 然后現在稅務局的說要按勞務報酬申報的話要交2萬多的個稅,我查了就是這個安裝師傅如果23年都沒有申報工資薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去補個稅 可以這樣算嘛?
匯算清繳已經做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調成本呢
有沒有開票稅點自動計算表
老師,我們是裝修公司,現在需要開咨詢費,經營范圍里也有,稅收分類編碼是現代服務里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細表中要不要填數據
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費發(fā)票,電費是價稅合計收取的,我們現在再按價稅合計開出去,不虧本,稅費該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿易企業(yè),報關單上的運費是之前預估填寫的。實際運費產生跟報關單上預估的有區(qū)別。 實際運費跟報關單上運費差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實際增值稅稅負率相差在10%以內,但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
這種勞務發(fā)票隔月是不能夠沖紅作廢的嗎[捂臉]
你是去稅務局代開的,如果要沖紅,你也要去稅務局申請。
我聽他們說沖紅還要開藍票。就是要開回一樣的金額嗎,能不能只沖紅作廢,不重新開[破涕為笑]
你沒有這筆業(yè)務了的話,可以不重新開呀。
就是個人勞務發(fā)票也可以去稅務局沖紅。作廢,不用重開嗎?需要什么理由嗎?
同學,你實際是什么原因要作廢就跟稅務說什么原因,沒有要求必須重開