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老師,往年的應(yīng)付賬款實(shí)際已付發(fā)票未收回如何調(diào)平

2023-03-17 17:03
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 17:07

學(xué)員朋友您好,沒有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整

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快賬用戶9430 追問 2023-03-17 17:09

以前年度的現(xiàn)在可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)沒有入賬

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齊紅老師 解答 2023-03-17 17:13

你說的這種也可以的。

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快賬用戶9430 追問 2023-03-17 17:16

現(xiàn)在手上什么單據(jù)都沒有了,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-17 17:20

那要找到當(dāng)時(shí)的付款憑證 可以聯(lián)系一下銀行打印

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快賬用戶9430 追問 2023-03-17 17:22

可以這樣做嗎?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 17:28

你說的這種也可以的。

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學(xué)員朋友您好,沒有發(fā)票也可以正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整
2023-03-17
正常入賬沖往來沒票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2022-07-15
你好!你有收到貨了嗎
2021-10-15
您好,分錄中借方應(yīng)收賬款2400是什么情況?用應(yīng)收賬款沖減預(yù)付賬款是基于什么考慮?
2020-08-31
同學(xué)你好, 這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后按照實(shí)際的數(shù)據(jù)再做就可以了
2020-08-31
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