如果是專票,對(duì)方已抵扣,對(duì)方進(jìn)行申請(qǐng)紅沖,您單位沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來(lái),要我重新開(kāi),大概的金額在100萬(wàn)左右吧,然后我想問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我開(kāi)這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開(kāi)給他,他說(shuō)開(kāi)藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說(shuō)這個(gè)特別麻煩,說(shuō)到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說(shuō)我就不明白我的合作單位那邊的話,他說(shuō)我開(kāi)那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開(kāi)了對(duì)沖,然后就沒(méi)有任何問(wèn)題,但是我的會(huì)計(jì)說(shuō)問(wèn)題很多,他說(shuō)甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說(shuō)我的問(wèn)題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說(shuō)的是正確的?
2020年12月我們給別人開(kāi)專票600萬(wàn),收到400萬(wàn)款,余200萬(wàn)未收,現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款了,讓我們把2020年多開(kāi)的200萬(wàn)沖紅,重新開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票才付款,請(qǐng)問(wèn),我們敢沖紅重開(kāi)嗎?沖紅這么大一筆專票,會(huì)不會(huì)引來(lái)稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時(shí)多開(kāi)了200萬(wàn)導(dǎo)致我們盈利200萬(wàn)當(dāng)時(shí)還暫估費(fèi)用了所以20年沒(méi)交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對(duì)方要重新開(kāi)票對(duì)我們來(lái)講還更有利?? 希望老師詳細(xì)解答,平時(shí)安分做賬,這種我還真不會(huì)處理,不知風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師:20年12月我們給對(duì)方公司開(kāi)了600萬(wàn)的專票,收回400萬(wàn)的款,余200萬(wàn)未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板,現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬(wàn)給我們,讓我們把之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)的200萬(wàn)專票沖紅重新開(kāi)票給他們?cè)俑犊?,說(shuō)是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬(wàn)專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒(méi)有更好的解決辦法呀?
老師,您好!有個(gè)問(wèn)題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開(kāi)了100萬(wàn)的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬(wàn)的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬(wàn)的磚,說(shuō)是再不用了,剩余54萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問(wèn)一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問(wèn)紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷(xiāo)售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
各位老師大家好,我們公司是商貿(mào)銷(xiāo)售的,然后開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票呢,老板說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有方便面,銷(xiāo)售發(fā)票也只能開(kāi)方便面,這種說(shuō)法對(duì)不對(duì)呢,
老師,有個(gè)法人為了避免不給員工買(mǎi)社保,然后全部按勞務(wù)來(lái)簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候員工也沒(méi)有發(fā)票回來(lái),還用報(bào)個(gè)稅嗎
收電梯廣告費(fèi)用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說(shuō)話有點(diǎn)那個(gè),對(duì)自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應(yīng)對(duì)這個(gè)?
老師好,個(gè)人所得稅里面子女的學(xué)前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車(chē)一臺(tái)價(jià)值1400元,計(jì)入什么科目?
培訓(xùn)費(fèi)入職工教育經(jīng)費(fèi)還是管理費(fèi)用?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下最新的開(kāi)票系統(tǒng),開(kāi)紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
如果是普票 對(duì)方?jīng)]有入賬確認(rèn) 您單位直接紅沖的 保留好相關(guān)資料,就是紅沖的業(yè)務(wù)原因的資料,比如開(kāi)具錯(cuò)誤等
以前月份的發(fā)票讓對(duì)方申請(qǐng)紅沖,比我們申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)小嗎
這個(gè)怎么回事
經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)的紅沖風(fēng)險(xiǎn),比單方面的紅沖風(fēng)險(xiǎn)小