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合同變更,導(dǎo)致已開(kāi)發(fā)票300萬(wàn)需要全部紅沖。本月給這個(gè)公司開(kāi)票170萬(wàn),本月總開(kāi)票金額600萬(wàn)。我們今天需要至少紅沖170萬(wàn),再給新甲方重開(kāi)。剩余的次月紅沖。請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)方面,稅局會(huì)有預(yù)警嗎,對(duì)我司可能會(huì)產(chǎn)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)。

2025-08-28 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 15:44

如果是專票,對(duì)方已抵扣,對(duì)方進(jìn)行申請(qǐng)紅沖,您單位沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-28 15:45

如果是普票 對(duì)方?jīng)]有入賬確認(rèn) 您單位直接紅沖的 保留好相關(guān)資料,就是紅沖的業(yè)務(wù)原因的資料,比如開(kāi)具錯(cuò)誤等

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快賬用戶5775 追問(wèn) 2025-08-28 16:00

以前月份的發(fā)票讓對(duì)方申請(qǐng)紅沖,比我們申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)小嗎

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快賬用戶5775 追問(wèn) 2025-08-28 16:00

這個(gè)怎么回事

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齊紅老師 解答 2025-08-28 16:01

經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)的紅沖風(fēng)險(xiǎn),比單方面的紅沖風(fēng)險(xiǎn)小

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同學(xué)你好 沖紅可以 但是稅局可能會(huì)問(wèn) 只要是實(shí)際情況就沒(méi)事
2022-01-10
您好,沖回原因是什么?大金額要慎重
2022-01-07
正常紅沖發(fā)票; 這個(gè)是可以的; 本身也是按照材料來(lái)紅沖; 但是之前按100萬(wàn)去開(kāi)票; 是因?yàn)閷?duì)方付款了嘛?? ?
2023-08-14
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會(huì)影響專票的紅沖。紅沖是對(duì)已經(jīng)開(kāi)具但發(fā)生退貨、折讓或開(kāi)票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒(méi)有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報(bào)但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),確保稅款申報(bào)的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時(shí)確實(shí)需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時(shí)提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報(bào),因此已開(kāi)的162萬(wàn)發(fā)票在這個(gè)報(bào)表期是需要正常申報(bào)的。紅沖發(fā)票的操作不會(huì)影響這個(gè)報(bào)表期的印花稅申報(bào),因?yàn)橛』ǘ愂腔诮?jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒(méi)有直接關(guān)系。 4.對(duì)于162萬(wàn)發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來(lái)說(shuō),如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。
2024-04-08
你好,根據(jù)圖片無(wú)法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒(méi)有30萬(wàn)一下免稅的說(shuō)法,你說(shuō)的是增值稅 如果不開(kāi)票是0
2021-03-23
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