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Q

企業(yè)出租辦公室,2月收款并繳納增值稅,3月開出發(fā)票。 收款,繳稅,開票,分別怎么做分錄?

2023-03-17 11:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 11:30

同學(xué)你好 同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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快賬用戶2451 追問 2023-03-17 17:57

借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣的話是開票才確認收入,如果要收款繳稅并確認收入,下月開票呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 17:58

開票的時候沖減這個收入的然后再做收入的分錄

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快賬用戶2451 追問 2023-03-17 18:05

能發(fā)一下具體分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-17 18:11

借預(yù)收賬款負數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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快賬用戶2451 追問 2023-03-18 07:57

這樣一正一負沖掉數(shù)據(jù)上有什么作用嗎?能直接不做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 08:25

未開票收入紅沖了再按照藍字發(fā)票來做

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同學(xué)你好 同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2023-03-17
你好,你這個開票是按年開具嗎?
2023-02-27
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2023-07-16
您好 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-暫估? 不含稅金額 次月支付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2024-05-16
?你好 ;? ? ? 那你就先按租期來 做收入報稅的 ;? ?先按月做無票收入報稅? ?
2022-09-13
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