同學(xué)你好 同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
我公司開出預(yù)收款發(fā)票,發(fā)票為不征稅發(fā)票,預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的增值稅怎么做分錄
我們現(xiàn)在的情況就是先預(yù)收租金,預(yù)收當(dāng)月然后繳增值稅,發(fā)票客戶要求租期過了再開。比如9月收到10月租金,12月才開票給客戶。那收款,繳增值稅,開票分別怎么做分錄?
公司將一間閑置的辦公室出租,每月開具增值稅專用發(fā)票注明租金10000元(不含稅),增值稅為900元,3月份已收到租金并存入銀行。寫會計分錄
公司將一間閑置的辦公室出租,每月開具增值稅專用發(fā)票注明租金10000元(不含稅),增值稅為900元,3月份已收到租金并存入銀行。會計分錄
企業(yè)出租房屋,收款時繳增值稅,下月開具發(fā)票,應(yīng)該什么時候確認收入?怎么做分錄?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
借銀行 貸預(yù)收賬款 貸銷項 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣的話是開票才確認收入,如果要收款繳稅并確認收入,下月開票呢?
開票的時候沖減這個收入的然后再做收入的分錄
能發(fā)一下具體分錄嗎?
借預(yù)收賬款負數(shù) 貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
這樣一正一負沖掉數(shù)據(jù)上有什么作用嗎?能直接不做嗎?
未開票收入紅沖了再按照藍字發(fā)票來做