你好,你這個開票是按年開具嗎?
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款的時候預(yù)繳土地增值稅。那么在收到全款確認(rèn)收入的時候。還要預(yù)繳土地增值稅嗎?也就是說在確認(rèn)收入的時候土地增值稅會計(jì)上怎么處理。
我們是服務(wù)行業(yè),4月開票開的是4~9月的發(fā)票,款項(xiàng)在5月收到,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入何時確認(rèn)。具體分錄怎么做呢
像開具這種免稅發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄? 之前確認(rèn)收入時已經(jīng)做了分錄 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 跨季度開發(fā)票怎么做分錄?
企業(yè)的出租房屋收入按預(yù)收款繳增值稅,按開票時間確認(rèn)收入,按房屋使用日期繳房產(chǎn)稅。這樣可以的嗎?那帳上的收入就會跟房產(chǎn)稅的收入不一致,有問題嗎?
企業(yè)出租房屋,收款時繳增值稅,下月開具發(fā)票,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入?怎么做分錄?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳箨P(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
稅是按開票時候繳納,收入按月確認(rèn)
發(fā)票是按月開的,但客戶付款時間不一定按合同走,有時早有時晚
那就掛著往來,等錢收到?jīng)_
都是先收錢的,收到錢了我們下月就開票,但收款當(dāng)月繳增值稅。這樣企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時間按收錢還是次月開票?怎么做分錄?
納稅人超過一年以上租賃期,一次收取的租賃費(fèi),出租方應(yīng)按合同約定的租賃期分期計(jì)算收入,承租方應(yīng)相應(yīng)分期攤銷租賃費(fèi)。 你可以分期確認(rèn)收入,收到錢了我們下月就開票,但收款當(dāng)月繳增值稅。 收錢的時候做往來,等開票的時候確認(rèn)收入
我上面說了,款是按月收的,票也按月開。 比如我這個月收了一個月租金繳了增值稅 借:銀行存款 10500 貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金收入10000 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅500 然后下個月開票,怎么做分錄?