你好,你這個(gè)開(kāi)票是按年開(kāi)具嗎?
老師你好,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳土地增值稅。那么在收到全款確認(rèn)收入的時(shí)候。還要預(yù)繳土地增值稅嗎?也就是說(shuō)在確認(rèn)收入的時(shí)候土地增值稅會(huì)計(jì)上怎么處理。
我們是服務(wù)行業(yè),4月開(kāi)票開(kāi)的是4~9月的發(fā)票,款項(xiàng)在5月收到,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入何時(shí)確認(rèn)。具體分錄怎么做呢
像開(kāi)具這種免稅發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄? 之前確認(rèn)收入時(shí)已經(jīng)做了分錄 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 跨季度開(kāi)發(fā)票怎么做分錄?
企業(yè)的出租房屋收入按預(yù)收款繳增值稅,按開(kāi)票時(shí)間確認(rèn)收入,按房屋使用日期繳房產(chǎn)稅。這樣可以的嗎?那帳上的收入就會(huì)跟房產(chǎn)稅的收入不一致,有問(wèn)題嗎?
企業(yè)出租房屋,收款時(shí)繳增值稅,下月開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入?怎么做分錄?
公司轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)員工開(kāi)自己車為公司辦事產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒(méi)有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問(wèn)一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
稅是按開(kāi)票時(shí)候繳納,收入按月確認(rèn)
發(fā)票是按月開(kāi)的,但客戶付款時(shí)間不一定按合同走,有時(shí)早有時(shí)晚
那就掛著往來(lái),等錢收到?jīng)_
都是先收錢的,收到錢了我們下月就開(kāi)票,但收款當(dāng)月繳增值稅。這樣企業(yè)所得稅的收入確認(rèn)時(shí)間按收錢還是次月開(kāi)票?怎么做分錄?
納稅人超過(guò)一年以上租賃期,一次收取的租賃費(fèi),出租方應(yīng)按合同約定的租賃期分期計(jì)算收入,承租方應(yīng)相應(yīng)分期攤銷租賃費(fèi)。 你可以分期確認(rèn)收入,收到錢了我們下月就開(kāi)票,但收款當(dāng)月繳增值稅。 收錢的時(shí)候做往來(lái),等開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)收入
我上面說(shuō)了,款是按月收的,票也按月開(kāi)。 比如我這個(gè)月收了一個(gè)月租金繳了增值稅 借:銀行存款 10500 貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金收入10000 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅500 然后下個(gè)月開(kāi)票,怎么做分錄?