借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費(fèi) 貸銀行存款
老師,某公司發(fā)出商品,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已預(yù)收怎么做分錄
我公司開出預(yù)收款發(fā)票,發(fā)票為不征稅發(fā)票,預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的增值稅怎么做分錄
.房地產(chǎn)和建筑企業(yè)收到預(yù)收款不是要預(yù)繳增值稅嗎?那如果需要開票話為啥是不征稅發(fā)票,如果開了不征稅發(fā)票,還需要預(yù)繳增值稅嗎?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問(wèn)一下,開了票, 0申報(bào)的后果.......
老師,我們5月份預(yù)繳過(guò)增值稅,開的預(yù)收款發(fā)票,那張發(fā)票還沒(méi)有重新開,我之前預(yù)繳的增值稅這個(gè)月可以抵一部分稅款嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
無(wú)收入,有營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外支出,慰問(wèn)金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無(wú)關(guān)的支出?
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年全年工資收入159865元,沒(méi)有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
老師,請(qǐng)問(wèn)做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過(guò)收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
要計(jì)提嗎
這個(gè)不用計(jì)提的哦