您好,這個是可以的,可以這抵一部分

工程類項(xiàng)目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報,預(yù)繳了稅款,8月份沒有開票,9月份才開票,那么10月份申報9月份增值稅的時候,這個預(yù)繳稅款還可以抵扣么
我們是建筑公司,之前異地項(xiàng)目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項(xiàng)目開出的發(fā)票,是另外的項(xiàng)目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項(xiàng)目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,6月份開了建筑服務(wù)-工程服務(wù)的發(fā)票,當(dāng)時預(yù)申報了預(yù)繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現(xiàn)在工程款一直沒到賬,這筆預(yù)繳稅款我在下個月(7月15日)之前申報6月增值稅稅之前繳納可以不?
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時,預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們預(yù)繳了的稅怎么處理?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


當(dāng)時開了9預(yù)繳萬多,這個月交增值稅51萬,就可以全抵了交42萬是嗎
嗯對,這樣的話就可以全額遞交的
好的像預(yù)收款,預(yù)繳增值稅,一般是什么時候就可以抵減增值稅額
這個的話,一般是下個月開始就可以