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老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢

2023-10-19 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-19 11:30

多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)借方掛著,等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。

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快賬用戶9726 追問 2023-10-19 11:33

是去年12月份預(yù)繳的,之前都做了,預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅了,我也不做分錄么

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 11:35

不用做了,后面就直接抵稅就行了。

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多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)借方掛著,等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023-10-19
對(duì)于回款分錄的問題,您可以參考下面的步驟: 1.當(dāng)您收到這筆款項(xiàng)時(shí),可以沖減無票收入,同時(shí)增加應(yīng)收賬款1。 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -無票收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 之后開發(fā)票時(shí),可以按正常流程進(jìn)行操作,即: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 對(duì)于開票報(bào)的負(fù)數(shù)如何入賬,可以參考下面的步驟: 借:應(yīng)收賬款 -XX公司(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
2023-09-27
你好同學(xué),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-12-22
11?月預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?預(yù)交增值稅(金額) 貸:銀行存款(金額) 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅(金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?預(yù)交增值稅(金額)
2024-12-26
你好,先要找到是 什么原因, 是少計(jì)提 了還是什么 ?
2020-02-26
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