多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)借方掛著,等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
老師,要是發(fā)現(xiàn)我計(jì)提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時(shí)候沒有計(jì)提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因?yàn)橹岸愡€有留抵的
請(qǐng)問老師,我們2月份開了發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有及時(shí)開進(jìn)來,交了15萬的稅,我們會(huì)計(jì)說可以把2月份開的發(fā)票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白,我3月紅沖重開一正一負(fù)不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師 問下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報(bào)稅的時(shí)候需要增值稅表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師您好,去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無票收入,之后開的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回,但是無票收入并沒有收款,我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
是去年12月份預(yù)繳的,之前都做了,預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅了,我也不做分錄么
不用做了,后面就直接抵稅就行了。