你好,先要找到是 什么原因, 是少計(jì)提 了還是什么 ?

老師,要是發(fā)現(xiàn)我計(jì)提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因?yàn)橹岸愡€有留抵的
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來(lái)抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
老師,之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒(méi)有按時(shí)繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄來(lái)處理呢?
老師好,我咨詢一下,我們之前有30000的未開(kāi)票收入,已經(jīng)繳納了增值稅及附加稅,結(jié)果后期做了全額退款,寫(xiě)分錄時(shí)是不是做當(dāng)時(shí)收入分錄的相反分錄就可以了?還有就是做相反分錄后銷項(xiàng)是不是先抵減當(dāng)期銷項(xiàng),在抵扣進(jìn)項(xiàng)?那么當(dāng)時(shí)繳納的附加稅會(huì)不會(huì)退回?
老師之前多繳納了增值稅及附件稅,增值稅每次都有結(jié)轉(zhuǎn),但是附件稅就沒(méi)有,現(xiàn)在要怎么轉(zhuǎn)回去,然后在計(jì)提新的附加稅。
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報(bào)表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(fèi)(工人伙食費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個(gè)稅申報(bào)表申報(bào)的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報(bào)3季度的企業(yè)所得稅,有提示說(shuō)兩者不一致,這個(gè)怎么辦呢?
老師有這樣一個(gè)公司私戶收錢私戶采購(gòu)這樣公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
個(gè)體收入32萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開(kāi)票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購(gòu)銷合同當(dāng)月交對(duì)嗎
填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表為啥系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)取數(shù),上期金額是填什么時(shí)候的,本期金額又是什么時(shí)候的數(shù)
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票是花8個(gè)點(diǎn)2480元一噸開(kāi)進(jìn)來(lái)的,銷也是要8個(gè)點(diǎn),2652元一噸開(kāi)出去,我算了下貼錢呢扣了稅費(fèi),幫忙算下,寫(xiě)下計(jì)算過(guò)程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開(kāi)票,40萬(wàn),那我報(bào)增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候已抵扣進(jìn)項(xiàng)
財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)是什么意思


增值稅是多計(jì)提了,因?yàn)橹坝辛舻?
把多計(jì)提的紅沖,