你好;? ?你去紅沖;? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??
老師,查到了2016年一筆印花稅的計(jì)提,當(dāng)時(shí)多計(jì)提了幾十元,現(xiàn)在賬上一直掛著這個(gè)余額,想要問一下老師您我應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢?
老師好,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年錯(cuò)賬,多計(jì)提了一筆印花稅導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅一直有貸方余額,現(xiàn)在怎么處理,直接紅沖掉嗎
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453.后面繳納時(shí): 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是貸方余額怎么沖掉
老師,23年年底沒有計(jì)提印花稅,光做了繳納分錄,導(dǎo)致年底應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 。但是我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤的發(fā)生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯(cuò)了。該怎么做這筆分錄?
去年交了印花稅,漏計(jì)提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
老師您好,我想咨詢一下,兼職收入要交什么稅?按什么比例交?
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),沒有做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬處理,直接抵扣,影響嗎
老師,如何預(yù)測自己公司是需要專票還是普票?
你好 老師 這道題解析為什么是×0.2 而不是0.8呢
老師 小規(guī)模 月度10萬免稅 季度30萬免稅 如果1月份每月 2月份20萬 三月份5萬 季度未超過30萬 均未普票 但是其中一個(gè)月度超過10萬 這種需要交稅嗎?
老師,添加稅收分類編碼時(shí),里邊是否含稅這塊應(yīng)該怎么選,含稅和不含稅的意思指什么
軟件企業(yè),硬件退稅的規(guī)律是什么
老師,你好,經(jīng)營范圍是紙制品制造,可以開彩盒的發(fā)票嗎
買材料商開13點(diǎn)專票,我們承擔(dān)10點(diǎn)稅點(diǎn),我們實(shí)際是賺了3個(gè)點(diǎn)對(duì)嗎?
我想問下現(xiàn)在很多大專院校的食堂都是承包出去給企業(yè)做的。那像這種企業(yè)在學(xué)校食堂有單獨(dú)的會(huì)計(jì)核算體系。
不同時(shí)把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
你好; 是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)一下的??