你好;? ?你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ;看是否走 開發(fā)成本;? 沖 那筆業(yè)務(wù)才行的?
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
收到六稅兩費退的印花稅。印花稅當(dāng)時計提分錄 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么反沖 銀行收退的印花稅 分錄怎么做
老師,補(bǔ)交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
老師2021年7月做了一筆 借:稅金及附加38453, 貸:應(yīng)交稅費-印花稅38453.后面繳納時: 借:開發(fā)成本-應(yīng)交稅費-印花稅38453 貸:銀行存款 38453 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費是貸方余額怎么沖掉
印花稅的分錄是 計提是 借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 老師這個倆分錄是交稅之前做 還是交稅后做
老師累計折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報,看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時怎么申報了
老師,請問公司邀請外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費住宿費,可以抵扣進(jìn)項嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報銷,沒有支出,這個怎么做賬
當(dāng)時繳納時,應(yīng)該把應(yīng)交稅費的貸方轉(zhuǎn)入開發(fā)成本借方,然后在貸銀行存款,現(xiàn)在怎么沖平
繳納時:按照上面計提的應(yīng)該借:開發(fā)成本--應(yīng)交印花稅 貸:應(yīng)交稅費--印花稅(紅字) 貸:銀行存款
你好;? ?意思不走稅金及附加; 要走開發(fā)成本; 你調(diào)整 借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交印花稅 貸稅金及附加??
把她之前計提的一筆憑證沖銷掉
不是我做的 我看到應(yīng)交稅費--印花稅還是貸方余額
你好1;? 你調(diào)整下;去沖稅金及附加??