您好,這個不是申報(bào)的時候調(diào)整,而是作廢重新開票。

請教一個問題。我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè)。去年給客戶開出的普通0利率的發(fā)票有點(diǎn)問題,今年稅務(wù)要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個點(diǎn)的普通發(fā)票,請問我可以只作廢需重新開的6個點(diǎn)普通發(fā)票金額嗎?后續(xù)的帳應(yīng)該怎么做?
老師你好,我想問下一下我們是一般納稅人,開票的時候科目有點(diǎn)多,開了13%,9%,1%的稅率的票是混在一起開的,現(xiàn)在報(bào)稅1%的稅增值稅附表一帶不出來,我該如何報(bào),我可以調(diào)成高稅率報(bào)嗎?
我們是國際代理的,我們最近有個客戶,他們是貿(mào)易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運(yùn)代理普票,0點(diǎn)的,但是我們只承擔(dān)他們國內(nèi)部分的業(yè)務(wù),就是拖車、報(bào)關(guān),及國內(nèi)駁船,我們財(cái)務(wù)是想開6個點(diǎn)的增值稅發(fā)票給他們,再不行開六點(diǎn)的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點(diǎn)的那個國際貨運(yùn)代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財(cái)務(wù)怕稅務(wù)要罰。
國際貨運(yùn)代理服務(wù),他是0稅率,但是出納開票開成了1個點(diǎn)的稅率,請問我可以調(diào)整嗎,申報(bào)的時候調(diào)整一下
你好,國際貨運(yùn)代理公司開發(fā)票的時候可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”報(bào)關(guān)費(fèi) 這樣的明細(xì)嗎,我們是免稅了0稅點(diǎn)發(fā)票
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時工程結(jié)束后,會計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?

