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賬面上有一筆2年前計提的分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 我查看憑證發(fā)現(xiàn)是虛假掛賬,一直沒收到票,我現(xiàn)在直接紅沖這筆分錄可以嗎

2023-03-15 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-15 09:52

借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù)? 貸:應(yīng)付賬款?負數(shù)?

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快賬用戶7932 追問 2023-03-15 10:32

為什么這么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:33

你可以做相反的分錄??缒炅搜剑荒苤苯記_成本

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快賬用戶7932 追問 2023-03-15 10:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:42

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù)? 貸:應(yīng)付賬款?負數(shù)?
2023-03-15
您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應(yīng)該有負數(shù)才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應(yīng)商退貨的分錄
2024-01-01
你好; 你跨年了紅沖要 做 以前年度損益調(diào)整科目處理的 ; 21年的發(fā)票可以22年入賬但是損益科目必須要走以前年度損益調(diào)整科目處理的
2022-03-07
借:利潤分配 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022-09-07
您好!不行。這個你要改很麻煩,涉及到去年的所得稅匯算清繳。
2020-11-09
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