你好,是多計提了嗎?那你可以在這個月紅沖。
作業(yè):某企業(yè)將專項工程所用材料計入了管理費用,企業(yè)記賬: 借:管理費用 6000 貸:原材料 6000 1.如果在當月就發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,該怎么調(diào)賬? 2.如果當月已經(jīng)結賬,次月發(fā)現(xiàn)該記賬錯誤,該怎么調(diào)賬?
2月報1月個稅,費用已經(jīng)在2月代扣,但是做工資表的時候忘記扣除了,工資是已經(jīng)計提了的,如果在下個月工資表中補扣,應該怎么做分錄的
2月底計提了當月4個人的工資,結果3月發(fā)工資的時候,漏發(fā)了一個人的工資,怎么辦? 1.個稅能正常報4個人的嗎 2.如果4月補發(fā)2月3月兩個月的,當月超過5千了還需要繳個稅嗎 3、做賬的話,之前計提過了,就先掛著嗎
如果已經(jīng)結賬,發(fā)現(xiàn)上面兩個月未記賬,該怎么辦?
1個月如果計提2次工資,隔月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結賬了,該怎么辦
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
是的,哪個月紅沖阿 會計分錄怎么做
你好,這個月借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)。