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Q

作業(yè):某企業(yè)將專項工程所用材料計入了管理費用,企業(yè)記賬: 借:管理費用 6000 貸:原材料 6000 1.如果在當月就發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,該怎么調(diào)賬? 2.如果當月已經(jīng)結(jié)賬,次月發(fā)現(xiàn)該記賬錯誤,該怎么調(diào)賬?

2021-03-08 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-08 22:43

那么你這里不管是在當月還是已經(jīng)跨月,都是把這個錯誤分紅紅沖,然后再做一個正確的

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快賬用戶2324 追問 2021-03-08 22:44

可以寫一下完整的過程嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:45

借,管理費用,-6000 貸,銀行存款,-6000 借,工程施工,6000 貸,原材料6000

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快賬用戶2324 追問 2021-03-08 22:46

是兩個小問都是一樣的解答是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:51

對的,因為你這個不管是跨越還是不跨越,這個都是屬于科目錯誤,那么都是用紅字更正法處理。

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那么你這里不管是在當月還是已經(jīng)跨月,都是把這個錯誤分紅紅沖,然后再做一個正確的
2021-03-08
1,借原材料貸資本化支出-材料 退多少做多少 2.就是借原材料貸資本化支出-材料
2020-08-11
你好同學,稍等回復您
2023-03-30
你好請把題目完整 發(fā)一下這里
2022-07-14
你好,第一個用鍵更正法,把財務費用改成管理費。
2022-12-08
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