那么你這里不管是在當月還是已經(jīng)跨月,都是把這個錯誤分紅紅沖,然后再做一個正確的
作業(yè):某企業(yè)將專項工程所用材料計入了管理費用,企業(yè)記賬: 借:管理費用 6000 貸:原材料 6000 1.如果在當月就發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,該怎么調(diào)賬? 2.如果當月已經(jīng)結(jié)賬,次月發(fā)現(xiàn)該記賬錯誤,該怎么調(diào)賬?
案例分析題:注冊會計師在審查S公司材料發(fā)出業(yè)務時發(fā)現(xiàn),12月份該企業(yè)生產(chǎn)領用甲材料的計劃成本7,000.000元,車間領用3,000,000元,本月份材料成本差異率-2%.有關賬務處理如下:結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計劃成本時:借:生產(chǎn)成本用3,000,000貸:原材料10,000,000結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異時:借:生產(chǎn)成本140,000貸:材料成本差異上述記錄存在的問題(2)作當期賬項調(diào)整(10分)
案例分析題:注冊會計師在審查S公司材料發(fā)出業(yè)務時發(fā)現(xiàn),12月份該企業(yè)生產(chǎn)領用甲材料的計劃成本7,000.000元,車間領用3,000,000元,本月份材料成本差異率-2%.有關賬務處理如下:結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計劃成本時:借:生產(chǎn)成本用3,000,000貸:原材料10,000,000結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異時:借:生產(chǎn)成本140,000貸:材料成本差異140000上述記錄存在的問題(2)作當期賬項調(diào)整(10分)
1.案例-1:某企業(yè)2021年9月30日,會計人員在結(jié)賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過賬等方面的錯誤,導致該試算平衡表不平:結(jié)賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫存現(xiàn)金14400銀行存款504000應收賬款684000庫存商品216000固定資產(chǎn)648000應付賬款479880實收資本1620000主營業(yè)務收入846000管理費用781200合計28476002945880企業(yè)財務人員經(jīng)過核對賬簿記錄,發(fā)現(xiàn)以下錯誤:(1)企業(yè)除購一臺設備(不考慮增值稅)價值61200元,當即交付使用,會計分錄:借:管理費用61200貸:應付賬款61200(2)企業(yè)收回欠款100800元存入銀行:會計分錄:借:銀行存款117000貸:應收賬款117000(3)企業(yè)用銀行存款46800元償還所欠應付賬款,過賬時誤將“應付賬款”的借方過到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費5400元,過賬時誤將“庫存現(xiàn)金”的貸方記為借方5400元(5)本月發(fā)生的工資費用中有10800
3.某企業(yè) 2015 年4月份部分經(jīng)濟業(yè)務及核算中發(fā)生的錯誤如下(所有會計憑證均已務 賬): (1)8日,以銀行存款支付物資公司購材料款8700元,做銀行103號付款記賬憑證如下: 借:材料采購 7 800 貸:銀行存款 7 800 (2)19 日,管理部門領用甲材料 300 元,作一般耗用,填制 80 號轉(zhuǎn)賬憑證時,會計分錄如下: 借:生產(chǎn)成本 300 貸:原材料 300 (3)23日,購人機器一臺,價值7100元,貨款已付,編制120號付款憑證,會計分錄如下: 借:固定資產(chǎn) 7 100 要求: 貸:銀行存款 7 100 (1)根據(jù)以上資料的錯誤,說明應選用何種錯賬更正方法。 (2)按規(guī)定的錯賬更正方法進行更正。
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
可以寫一下完整的過程嗎
借,管理費用,-6000 貸,銀行存款,-6000 借,工程施工,6000 貸,原材料6000
是兩個小問都是一樣的解答是嗎
對的,因為你這個不管是跨越還是不跨越,這個都是屬于科目錯誤,那么都是用紅字更正法處理。