那么你這里不管是在當(dāng)月還是已經(jīng)跨月,都是把這個錯誤分紅紅沖,然后再做一個正確的
作業(yè):某企業(yè)將專項工程所用材料計入了管理費(fèi)用,企業(yè)記賬: 借:管理費(fèi)用 6000 貸:原材料 6000 1.如果在當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)記賬錯誤,該怎么調(diào)賬? 2.如果當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬,次月發(fā)現(xiàn)該記賬錯誤,該怎么調(diào)賬?
案例分析題:注冊會計師在審查S公司材料發(fā)出業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),12月份該企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料的計劃成本7,000.000元,車間領(lǐng)用3,000,000元,本月份材料成本差異率-2%.有關(guān)賬務(wù)處理如下:結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計劃成本時:借:生產(chǎn)成本用3,000,000貸:原材料10,000,000結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異時:借:生產(chǎn)成本140,000貸:材料成本差異上述記錄存在的問題(2)作當(dāng)期賬項調(diào)整(10分)
案例分析題:注冊會計師在審查S公司材料發(fā)出業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn),12月份該企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料的計劃成本7,000.000元,車間領(lǐng)用3,000,000元,本月份材料成本差異率-2%.有關(guān)賬務(wù)處理如下:結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計劃成本時:借:生產(chǎn)成本用3,000,000貸:原材料10,000,000結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異時:借:生產(chǎn)成本140,000貸:材料成本差異140000上述記錄存在的問題(2)作當(dāng)期賬項調(diào)整(10分)
1.案例-1:某企業(yè)2021年9月30日,會計人員在結(jié)賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過賬等方面的錯誤,導(dǎo)致該試算平衡表不平:結(jié)賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫存現(xiàn)金14400銀行存款504000應(yīng)收賬款684000庫存商品216000固定資產(chǎn)648000應(yīng)付賬款479880實收資本1620000主營業(yè)務(wù)收入846000管理費(fèi)用781200合計28476002945880企業(yè)財務(wù)人員經(jīng)過核對賬簿記錄,發(fā)現(xiàn)以下錯誤:(1)企業(yè)除購一臺設(shè)備(不考慮增值稅)價值61200元,當(dāng)即交付使用,會計分錄:借:管理費(fèi)用61200貸:應(yīng)付賬款61200(2)企業(yè)收回欠款100800元存入銀行:會計分錄:借:銀行存款117000貸:應(yīng)收賬款117000(3)企業(yè)用銀行存款46800元償還所欠應(yīng)付賬款,過賬時誤將“應(yīng)付賬款”的借方過到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)5400元,過賬時誤將“庫存現(xiàn)金”的貸方記為借方5400元(5)本月發(fā)生的工資費(fèi)用中有10800
2019年7月6日,出納張明在登記現(xiàn)金日記賬時發(fā)現(xiàn)有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發(fā)生的辦公費(fèi)報銷,因一時疏忽,將應(yīng)計入借方的“管理費(fèi)用”,錯登為“財務(wù)費(fèi)用”。(2)金額錯誤,實際發(fā)生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“10000”元,錯登為“1000”元。(3)金額錯誤,實際發(fā)生額小于登記額:7月6日差旅費(fèi)借款時,將實際借款金額“2000”元,錯登為““20000”元。如果你是出納張明,結(jié)賬前應(yīng)該怎么辦?(共15分)
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會被比對?還是說有任務(wù)了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
可以寫一下完整的過程嗎
借,管理費(fèi)用,-6000 貸,銀行存款,-6000 借,工程施工,6000 貸,原材料6000
是兩個小問都是一樣的解答是嗎
對的,因為你這個不管是跨越還是不跨越,這個都是屬于科目錯誤,那么都是用紅字更正法處理。