你好,設(shè)備的這個你有進口交款書和進口關(guān)稅完稅單,這個不需要代扣代繳了,檢測服務(wù)的這個增值稅6%,所得稅10% 沒有
老師您好,想問一下公司對境外支付設(shè)備維護費,對方在中國沒有代繳機構(gòu),是必須由我們公司來做代繳嗎?如果是,都需要代繳哪些稅,又如何計算呢?
3、甲企業(yè)為增值稅一-般納稅人,主要從事設(shè)備制造和銷售業(yè)務(wù),2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)購入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額45萬元,進口檢測儀器取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明稅額26萬元(2)報銷銷售人員國內(nèi)差旅費,取得網(wǎng)約車費增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.1萬元,取得住宿費增值稅普通發(fā)票注明稅額0.5萬元,取得注明銷售人員身份信息的鐵路車票,票面金額合計10.9萬元,取得注明銷售人員身份信息的公路客票,票面金額合計5.15萬元(3)采取分期收款方式銷售A型設(shè)備--臺,含增值稅價款216萬元,合同約定當(dāng)月收取50%價款,次年4月再收取50%價款,采取預(yù)收貨款方式銷售B型設(shè)備一臺,設(shè)備生產(chǎn)工期18個月,合同約定本月應(yīng)收含增值稅價款960.5萬元,甲企業(yè)當(dāng)月實際收到該筆預(yù)收款(4)支付境外乙公司專利技術(shù)使用費,合同約定含增值稅價款106萬元,乙公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu).且無代理人。要求:計算當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額及代扣代繳的增值稅稅額
老師,我們公司從國外進口設(shè)備分別支付設(shè)備款和設(shè)備檢測費需要替國外銷售商代扣代繳哪些稅費?稅率分別是多少?如果不想代扣代繳,有沒有合理的解釋?
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目,他在國外采購的設(shè)備請我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個服務(wù)并且支付服務(wù)費給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國外,服務(wù)地點也在國外
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目,他在國外采購的設(shè)備請我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個服務(wù)并且支付服務(wù)費給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國外,服務(wù)地點也在國外
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師,設(shè)備有進口交款書和關(guān)稅完稅憑證,需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
你好,設(shè)備的不需要,監(jiān)測費的需要。
如果我跟國外簽訂合同約定,總價款多少,其中設(shè)備款多少,檢測費多少,我們還需要就檢測費代扣代繳嗎?(我們是按合同總價款交納的進口增值稅和關(guān)稅)
對的,是的,需要的,你看一下這個設(shè)備里面是不是不包含日監(jiān)測費。
老師,如果設(shè)備價款里包括檢測費,是不是就不用代扣代繳了?
對的,是的,但是你最好不要體現(xiàn)這個監(jiān)測費。