你好 這個要退回重開?

老師您好,開的普票,給銷售放提供了完整的開票信息,但銷售方開票時只填寫了單位名稱和稅號,其他信息都沒有填,請問這張發(fā)票可以用嗎
下午好,老師,請問如果供應商開具專用發(fā)票是,開戶行和賬號,填在相反的位置上去,請問可以收該專用發(fā)票嗎?還是要退票處理?謝謝。
早上好,老師,如果供應商開專用發(fā)票的時候,單位沒有填寫,其他的填寫了,這個需要退回嗎?
老師,請問一下,票種核定的時候,需要填寫全年銷售額,那這個還不確定的,那填寫的時候,如果跟實際的相差很大,會不會有問題?這個銷售額填寫的時候是偏大點好還是?如果填寫小了,那開超的話,還能開嗎?如果開少了,稅務局會不會重點查呢?
就是我給客人開發(fā)票的時候沒有填寫計量單位,其他都填寫了,章也蓋了,然后那個開具的酒店住宿費,請問這個發(fā)請問這個發(fā)票能用嗎?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
好的額,老師,是不是除了規(guī)格型號,可以不用填寫外,其他的都要填寫?
你好? 服務的不填寫規(guī)模 其他的都填寫?