你好;? ? ?不可以的; 退發(fā)票; 重新開清楚? ?
下午好,老師,請問如果公司發(fā)給對方的貨物出現(xiàn)問題,導致對方產(chǎn)品報廢,需要產(chǎn)品不良賠償對方4000元,對方開具了增值稅專用發(fā)票進項稅460.18,請問可以進項抵扣嗎?如何做賬務(wù)處理?謝謝
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發(fā)票,本月已認證報稅,現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開啊?供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請告知分錄?謝謝!
老師請問一下如何出通知和員工說以后所有供應商都要提供增值稅專用發(fā)票才能報銷呢?還要注明有那些是不能開專票的除外嗎?謝謝
老師,你好,請問開具增值稅專用發(fā)票時候,開戶行和賬號應該填寫的是基本戶還是哪個賬戶收錢填寫哪個賬戶呢?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?