根據(jù)企業(yè)的實際情況,估計一下填寫就行。
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報錯,這種可以強制通過嗎?
你好老師,我想問一下,現(xiàn)在不是我們開始買那個發(fā)票嗎?要和發(fā)票核定嗎?和票和發(fā)票核定那個稅種嗎?然后呢,他不是要填那個全年預(yù)計銷售額嗎?從今天假如說今天開始申請到過年不是才有幾個月嘛,是這樣子算還是說。從今天開始到明年的就是明年的這個時候,一年還是說2020年的預(yù)計銷售額。
老師您好,請問一下,如果進(jìn)項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項大于了我當(dāng)月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,就是如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項稅額等于進(jìn)項稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務(wù)局這邊會不會過來查呀?還有就是如果銷項稅額小于進(jìn)項稅額的話,那是不用交稅,那應(yīng)該還是留底的,到到時候我聽那個直播間說的,好像到時候稅務(wù)局會過來查的呀,他這個交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,請問一下,票種核定的時候,需要填寫全年銷售額,那這個還不確定的,那填寫的時候,如果跟實際的相差很大,會不會有問題?這個銷售額填寫的時候是偏大點好還是?如果填寫小了,那開超的話,還能開嗎?如果開少了,稅務(wù)局會不會重點查呢?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
你可以根據(jù)你企業(yè)預(yù)計能開多少片,估計一下這個沒有實際的影響,就影響你的領(lǐng)票的數(shù)量。
但是現(xiàn)在不都是電子發(fā)票了嗎?好像說不需要領(lǐng)票了?還有,請問一下,那個實際從事經(jīng)營(商品或項目)的,如果是從事門窗,不銹鋼圍欄等銷售安裝的,這個大概要怎么填呢?
您現(xiàn)在是實行全店發(fā)票了嗎?全店發(fā)票不用怎么用?
就是現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票不需要領(lǐng)用的。