嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三級(jí)科目銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后剩余稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
每月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅余額為0
每月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?這樣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅余額為0
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報(bào)廢了,賬面上凈值是78153.85元,報(bào)廢買了98424元,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,票在下個(gè)月開,那這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報(bào)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫(kù)沙200噸,送到購(gòu)買方按190噸,說(shuō)是去掉水份,這差額10噸按營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫(kù)存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會(huì)有二手車過(guò)來(lái)抵扣新車的,但是二手車要過(guò)戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過(guò)戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛(ài)的老師,這道題您看一下,再計(jì)算每股收益時(shí)候,那個(gè)股數(shù)加權(quán)平均,計(jì)算時(shí)間權(quán)重時(shí)候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請(qǐng)寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn),廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬
怎么有些老師或課上不需要轉(zhuǎn),年末再結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在搞得好糾結(jié)
根據(jù)自己喜好做就行。核心原則就是,正確申報(bào)增值稅