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應交稅費應交增值稅三級科目銷項進項每月都轉(zhuǎn)到了未交增值稅,進項大于銷項時,轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以嗎?年末就不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了

2020-09-15 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 11:21

轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以 年末不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了

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快賬用戶3765 追問 2020-09-15 11:25

我發(fā)現(xiàn)19年末有個三級科目是待認證進項稅額,這個年末沒處理,20年初也沒處理,有影響沒有,需要處理時分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:31

該待認證是否還需要認證抵扣

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快賬用戶3765 追問 2020-09-15 11:34

20年三月份認證抵扣了

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:39

借:某某費用 貸:待認證進項

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轉(zhuǎn)入了未交增值稅的借方,這樣操作可以 年末不用重新結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項了
2020-09-15
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目 進項、銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022-06-13
您好,進項大于銷項,這樣做 借 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022-04-05
你好,你的會計處理是正確的
2024-02-29
您好,這個留底是退稅的時候,才有的分錄
2023-03-16
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