那個還是要計入收入,交增值稅的

老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點(diǎn)稅的嘛?
我們是小規(guī)模納稅人,客戶要專用發(fā)票,是只能去稅務(wù)局代開。請問,代開的發(fā)票,我們怎么做賬報稅?比如開10萬的票,我們要交多少增值稅和其他稅?怎么做分錄報稅? 然后收客戶多少稅點(diǎn)合適?
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個月出租場地給拍攝組2000元,如何開票給對方,適用多少稅率?還有開票給客人,客人要開租車費(fèi),如何開票,稅率是多少?(有時用車不是酒店的車,幫他們租車,沒多收錢,他們把所有費(fèi)用打給酒店,我們幫他們結(jié)一些外面費(fèi)用)客人用了車,所以要開租車費(fèi),又只能以我們酒店名義來開,我們按多少稅率來開,謝謝!
老師你好,如果我公司符合加計扣除,那我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,其中的其他收益或營業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個月增值稅繳納的分錄里?
老師,我們是酒店行業(yè)給客人開有普票和專用發(fā)票,還有些沒有開發(fā)票的,這收入應(yīng)該怎么做賬呢,是把沒有開票和開票的都算一起借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅嗎
老師,您好,開具電子專票當(dāng)月只能沖紅,這個需要入賬嗎?
沒有申報個稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報表中的已計提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
那也要做主營業(yè)務(wù)收入?還是其他業(yè)務(wù)收入
還是計入主營業(yè)務(wù)收入科目
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。