前二年的不用管了,后期按賬上數(shù)據(jù)申報
老師,一家企業(yè)稅務(wù)申報一直沒報財務(wù)報表,所得稅都是填上的數(shù)據(jù)。原來的會計說稅務(wù)局一直沒照他。這咋辦呢?
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
老師,好。申報第四季度電子稅務(wù)局財務(wù)報表的時候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,報表按哪個填列
老師,我現(xiàn)在在一家財務(wù)公司上班,有一部分客戶沒有賬,只報稅,財務(wù)報表都是編的,我看他們之前報的數(shù)據(jù),兩大報表間勾稽關(guān)系都不對,好多都對不上,感覺無從下手,接下來不知道該怎么辦
老師,合伙企業(yè) 收到企業(yè)年報預(yù)警,長期股權(quán)投資額與對外投資額不符。我查了年報數(shù)據(jù)然后稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù),都與財報數(shù)據(jù)一致,這個可能是什么問題導(dǎo)致的呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
但是我匯算的時候就提示我利潤總額和四個季度預(yù)繳的總和不一致
沒關(guān)系,匯算按正確的填寫
這樣會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
不會引起稅務(wù)預(yù)警
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師,24年有少記的一筆資本公積我上個月發(fā)現(xiàn)后又反結(jié)帳到24年12月補(bǔ)上了,這報表是不是還得調(diào)而且要補(bǔ)印花稅
我要改的話稅務(wù)局是不是要來查賬
可現(xiàn)在補(bǔ)申報印花稅即可 ,通常不會查賬
那我只要補(bǔ)報印花稅就好,報表就不要動了是嗎?
是,只要補(bǔ)報印花稅就好,報表就不要動了