您好,收你的總價款450*60=27000,再加稅款1932,總收款27000%2B1932=28932,收來B27600,還要從你收28932-27600=1332元,這樣下來沒有返的還要倒收,你是虧的。

1)2日,向乙公司銷售A商品1600件,標價總額為800萬元(不含增值稅),商品實際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。(2)10日,因部分A商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件,退回商品已驗收入庫,其余價款收到。(3)15日,甲公司將部分退回的A商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件,該商品每件市場價格為。萬元(與計稅價格一致),實際成本0.3萬元。20日,收到受托方發(fā)來的代銷清單,本月代銷B商品2000件,售價是50元/#本每件20元,按照售價10%支付手續(xù)費。企業(yè)已經(jīng)對方收到扣除手續(xù)費后的價款(5)25日,出售原材料一批,收入100萬元,成本68萬元,價稅款存入銀行。要求:(1)逐筆編制甲公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(答案中的金額單位用萬元表示)(2)計算用公司6月份營業(yè)收入總額
你好,我是從事生產(chǎn)加工的個體戶,準備給一個砂石料公司搞生產(chǎn)打砂。公司給我們的加工費是20元/m3(不含稅),月產(chǎn)量大概在三萬m3左右。之前商定的是由公司銷售并收款,然后支付給我20元加工費;現(xiàn)在公司說我可以負責銷售并替公司收錢,售價50,扣除我們應(yīng)得的20,返30給公司就行了。 我想問: 1、作為個體戶,能不能替公司收這個錢? 2、如果能,我要承擔多少稅務(wù)? 3、如果不能,那我收自己應(yīng)得的20行不行? 4、這20是轉(zhuǎn)到我綁定的個人銀行卡上,這屬不屬于個人所得?我需不需要單獨繳稅?
⑴銷售甲產(chǎn)品一批,價款500000元,增值稅稅額65000元,成本240000元,產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥了托收手續(xù)。⑵5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品售價40000元(不含稅),成本16000元;銷貨款已于5月19日收訖;7月10日,A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回乙產(chǎn)品,收到乙產(chǎn)品后,大地公司以銀行存款支付退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。⑶報廢舊設(shè)備一臺,該設(shè)備原值8000元,已提折舊7000元,發(fā)生清理費200元,取得殘料變價收入300元,有關(guān)款項已通過銀行存款結(jié)算完畢。⑷收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單;該批產(chǎn)品的銷售價格90000元(不含稅),成本50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費;大地公司一開具了增值稅專用發(fā)票。⑸銷售產(chǎn)品應(yīng)交城市維護建設(shè)稅3000元,教育費附加800元⑹以銀行存款支付發(fā)生的管理費用15000元要求;⑴根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制分錄⑵編制大地公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄⑶假定大地公司不存在納稅調(diào)整因素,請計算2019年應(yīng)交所得稅并編制會計分錄
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務(wù)機關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因為現(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風險,應(yīng)如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
站在代理商角度,進貨成本不含稅450%2B稅款450*7%=31.5,是450%2B31.5=481.5,賣了含稅460,也是虧的
賣貨,我虧,代理也虧?
您好,是代理商虧,廠家(你)虧不虧這里看不出,因為廠家的成價本不知道
代理商為啥虧了?我收取他稅點1932元,他沒掙到錢,返而虧了1932?
您好,你給代理商的價格款是450*60%2B1932=28932(代理商付出的成本)對不對? 代理商對外(B)出售460*60=27600,代理商虧28932-27600=1332
這樣代理商還要給你1332,你沒有要返給代理商的
代理讓我返現(xiàn)460-450=10元??60噸,也就是返600元,這樣算對么
您好,我是相抵之后代理商給你的金額1332。 分開各算各的就是:你給代理商返27600-27000=600;代理商給你稅款1932。 代理商收600付1932最終付出1332(也是代理的虧損)
那代理不是白干活了,還虧損了,
您好,是的,這樣看白干了還要虧錢進去
老師,那27600要不要算代理的貨款?
您好,賬可以這么算,但按你的業(yè)務(wù)27600是你銷給B的貨款
我都蒙圈了,對公收款27600,開發(fā)票27600,已經(jīng)平賬,跟代理也沒啥關(guān)系了,我還需要跟他算什么帳呢
您好,是你這樣描述要算的,是不是牽扯代理商的任務(wù)之類的。 不然這業(yè)務(wù)看著就是你和B之間的