不退 沒有退稅率不退
請問我公司有國外退貨,退了一批貨回來,當時這個退貨不是我們公司的名義出口的,是用別的公司代我們出口的,但是退回來的時候我們就做的是進口,所以就產生了一個進口的增值稅,我會計分錄上要怎么做呀?
請問我公司原來有一批出口貨物,現在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現在進來只能做進口,就產生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
請問一下老師,我們做進出口貿易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關稅和增值稅,現在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
請問一下老師,我們公司是做外貿的,現在有一批貨要出口,但是我們查了出口退稅稅率為0%,請問我們出口了這批貨,能做退稅嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經打印出來了,然后現在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數,應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉讓的價格一般怎么計算???有計算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?