同學(xué)你好 你有報關(guān)單嗎
請問老師我們是做貿(mào)易的公司是要做出口退稅的。我們有批貨的進貨含稅價是113萬元,成本是100萬,增值稅是13萬,請問我們可以把這個貨以成本價100萬銷售給國外公司嗎?我們到時候是可以退稅13萬的是嗎?
請問一下老師,我們做外貿(mào)進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內(nèi)銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
甲商貿(mào)有限公司為有進出口權(quán)的增值稅一般納稅人,2022年3月批發(fā)銷售白酒不含稅價格的800萬元。3月從國外進口白酒120噸,為進口該批貨物,甲公司支付如下費用:離岸價格折合人民幣360萬元、到達我國海關(guān)前的運輸費32萬元、保險費8萬元。假定關(guān)稅稅則規(guī)定進口白酒關(guān)稅稅率30%;消費稅的從價稅率為20%,從量稅率為1元/公斤;增值稅稅率為13%。請問甲公司3月應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅、增值稅是多少?
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進入當期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
出口當然有報關(guān)單了
同學(xué)你好 那你收集齊退稅資料就可以退稅 進項發(fā)票分開開吧 出口的單獨開一張進項發(fā)票
那么要收集齊退稅的哪些資料???老師您可以詳細說明一下嗎?
進項發(fā)票報關(guān)單出口發(fā)票提單等
必須要收匯之后才可以申請退稅
那么這個出口退稅的進貨發(fā)票必須要單獨開在一張嗎?不能把出口的貨物和國內(nèi)的貨物開在同一張發(fā)票上嗎
同學(xué)你好 對的 出口和內(nèi)銷的進項發(fā)票分開
那么不分開的話是不是就不給退稅了啊
對的 不分開就不給退稅了
那么不給退稅的話,可以轉(zhuǎn)為在國內(nèi)抵扣嗎?
可以的 可以視同內(nèi)銷抵扣進項
可以視同內(nèi)銷抵扣進項這個是不是要像稅務(wù)局申請批準才可以呢
同學(xué)你好 這個一般不用 具體看你們稅局要求
那么就是說我們這個發(fā)票就不能在勾選平臺,選擇勾選退稅,直接勾選抵扣對嗎
同學(xué)你好 這個可以直接勾選 的 但是出口的發(fā)票是單獨的
那么可以是把發(fā)票開在一張上了,那個出口的部分就不用退稅了,直接用了全部抵扣國內(nèi)的進項可以嗎
同學(xué)你好 對的 這個可以的