你好 在開(kāi)票軟件 里 下載信息表 用這個(gè)信息表開(kāi)?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票時(shí),紅字信息表審核認(rèn)證后,沒(méi)法開(kāi)紅字發(fā)票,紅字信息表被我給刪除了,重新申請(qǐng)紅字信息,不能上傳,后來(lái)才知做錯(cuò)了,怎么能開(kāi)紅字發(fā)票?
我開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商,供應(yīng)商開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)了,我做憑證怎么做
老師 我們開(kāi)了紅字信息表 供應(yīng)商這張紅字發(fā)票需要給我們不?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我傳來(lái)紅字信息表,我怎么開(kāi)紅字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我發(fā)來(lái)紅字信息表,我怎么開(kāi)紅字發(fā)票
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專(zhuān)票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
在哪下載?
你用的哪個(gè)開(kāi)票軟件?
用的是金稅盤(pán)
銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字發(fā)票流程大致如下 1.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)’; 2.選擇“銷(xiāo)售方申請(qǐng)”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過(guò)一個(gè)月,則選擇“因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項(xiàng)“因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼”點(diǎn)擊“下一步”,確認(rèn)信息表票面信息是否正確;如果票面無(wú)信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負(fù)數(shù);單價(jià)為正數(shù),清單信息可匯總成一行商品),確認(rèn)完成點(diǎn)擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點(diǎn)擊“取消”; 3.點(diǎn)擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開(kāi)信息表,點(diǎn)擊‘上傳’按鈕,點(diǎn)“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過(guò)”即可進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票; 4.由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅 專(zhuān)用發(fā)票抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣,當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類(lèi)后,不需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng) 藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開(kāi)界面; 5.點(diǎn)擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開(kāi)---專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”在增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)界面中,點(diǎn)擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號(hào),確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。