你好,如果你的額度是零的話,需要申報(bào)的增值稅才可以。
老師,小規(guī)模公司今年這個(gè)季度指開一張500元的發(fā)票,是去年申報(bào)無票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無票收入,要開發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是申報(bào)金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會(huì)有開票數(shù)據(jù),這樣申報(bào)會(huì)不會(huì)不通過,報(bào)錯(cuò)呢
老師我7月有一筆賣車收入,車子7月已經(jīng)賣了,但是沒開票,8月才能開票,這個(gè)申報(bào)7月是不是要按無票收入申報(bào)增值稅,這個(gè)又怎么入賬
請(qǐng)問全電發(fā)票的開票限額,是不是只有申報(bào)了增值稅才會(huì)重新更新了
老師,請(qǐng)問這個(gè)月是不是要申報(bào)了增值稅,才能開全電發(fā)票呢?現(xiàn)在要開票了,額度是0,還沒申報(bào)收入
老師,請(qǐng)問 收到開具了發(fā)票給客戶,但是沒有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時(shí)在確認(rèn)收入,那么本月需要申報(bào)增值稅嗎,還是確認(rèn)收入后才需要申報(bào)增值稅
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
無論小規(guī)模還是一般納稅人,都是要每個(gè)月申報(bào)增值稅后才能開票嗎
你好,小規(guī)模的不需要的,小規(guī)模按季度。
如果是選擇月度申報(bào)的小規(guī)模,也是需要每個(gè)月申報(bào)增值稅后才能開票吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果是開全電發(fā)票,即使沒有申報(bào)增值稅,也是可以開票的,對(duì)嗎
補(bǔ)充上一句,有額度的情況下,也是可以開票的,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,你上一個(gè)月的發(fā)票沒有開完,有額度剩余的可以啊。
嗯嗯,只要有額度,無論是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票,都是可以開的,對(duì)嗎
紙質(zhì)的,電子你得有空白發(fā)票才行 全電的不用 看額度就可以