您好,不是,是未開票收入-500開票收入500
老師,小規(guī)模公司今年這個季度指開一張500元的發(fā)票,是去年申報無票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無票收入,要開發(fā)票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢
公司是小規(guī)模,去年有一筆無票收入已經(jīng)申報,但是今年又補開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業(yè)所得稅需不需要調(diào)整?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財務(wù)報表和納稅申報表就不一樣,申報增值稅的時候應(yīng)該怎么處理
老師,問下去年開的發(fā)票,今年才作廢,導(dǎo)致今年1季度收入是負數(shù),這個申報增值稅要怎么處理呀
老師,公司會計去年將收入做了無票收入已申報,今年開票,這咱紅沖問題不大。我現(xiàn)在想問的是今年開票的金額和去年申報的無票收入不一樣,去年確認的金額大于開票金額,這種差額該怎么處理
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項扣除部分異常,補申報部分。企稅匯算清繳的時候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個暫估?
老師實繳75萬需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請問年報的財務(wù)報表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負債表和利潤表有什么數(shù)據(jù)關(guān)系?
老師,同一個合同上金額28000主要是監(jiān)控設(shè)備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費20000,安裝費8000,像這樣的開票時候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個稅率開還是必須開同一個稅率呢?
老師好,個人可以在自然人電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費發(fā)票嗎,請勿重復(fù)接單
小規(guī)模未達45萬是直接填一欄的,開票金額和未開票金額負數(shù),所有合計金額是0
您好,是的,您的理解非常正確,
申報增值稅的時候是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢,我是擔(dān)心申報系統(tǒng)提示錯誤
您好,是的,您需要大廳處理,因為有紅字填寫