你好;? ? ?你收回來; 之前轉(zhuǎn)讓出去有實繳資本 繳納所得稅和印花稅嗎??
請問老師,比如A公司將持有B公司的股權(quán)70%轉(zhuǎn)讓了給C,C是A公司的股東,并且是A公司法人的老婆。現(xiàn)在稅局查A公司轉(zhuǎn)讓這次股權(quán)的納稅情況,因為當(dāng)時并沒有申報繳納稅,只申報了印花稅,現(xiàn)在要怎么去繳納所得稅呢,怎么計算呢?按照變更的上一個月還是上一年的未分配利潤來算呢?
老師您好。請問一下 比如去年的財務(wù)報表上有盈利 但是因為其他股東沒有進行實繳 年終也沒有進行分紅 、現(xiàn)在需要把股權(quán)收回來、提示轉(zhuǎn)讓人 近半年沒有在稅務(wù)申報過納稅信息、無法轉(zhuǎn)讓、近半年沒有申報納稅信息、是因為這個年終沒有分紅繳納個人所得稅嗎?其中也有人申報過社保也繳納過個稅、 是否還涉及其他需要申報的稅?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有四個股東,至今沒有收入,報表都是空報。四個股東的注冊資金也是認繳的,至今沒有到位?,F(xiàn)在有一個股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東?,F(xiàn)在要在工商進行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負債表實收資本是243000.00元,未分配利潤是負數(shù),所有者權(quán)益合計也是負數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款,還有其中一個至今沒有到位?,F(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料,持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
現(xiàn)在收回來的這兩個股東股份 注冊時候他們沒有實繳 所以現(xiàn)在收回來之后 再補實繳
企業(yè)所得稅有正常繳納的
你好;? ?沒有實繳的話;? 難怪稅務(wù)局會提示這個; 之前轉(zhuǎn)讓的時候? ? 是不是就已經(jīng)轉(zhuǎn)讓過一次了? ?
沒有 就去年注冊 今年轉(zhuǎn)讓一次(內(nèi)部股東收購)
第一次發(fā)生轉(zhuǎn)讓
你好; 那你們 要繳納稅費哈 ; 你要轉(zhuǎn)讓股權(quán)信息 ;那么看你地方稅務(wù)局的意思; 是要先去繳納稅費哈? ;先去報所得稅和印花稅報了才行?
謝謝老師 我去稅務(wù)問清楚 按他們要求解決吧 謝謝
是的; 這個應(yīng)該就是繳納稅費 ;? 不客氣的?