您好,稅務(wù)不需要的,都是內(nèi)部管理的需要。
公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費等,做預(yù)提費用 ,入新公司的賬,出報表,集團將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不申報12月的稅,是不是不合適?
老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預(yù)提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預(yù)提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預(yù)提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,合并報表是提供給稅務(wù)的還是提供給內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)股東的,如果涉及到控股百分之五十以上,經(jīng)營者不需要合并報表,可以不做嗎,稅務(wù)那邊需要不
老師,章程里規(guī)定報表是四表一注。那么,季報和年報時給稅局只提供資產(chǎn)負債表和利潤表。所以內(nèi)部我只能留下這兩個報表。公司內(nèi)部有四個股東,如果我只能提供出這兩份報表。將來老板們會對我有處罰嗎?(小企業(yè)會計則)?還有,章程里要求的,財務(wù)是不是必須要做到?
老師,如果公司帳務(wù)由代賬公司代理申報納稅出具報表,那么公司沒有帳務(wù)處理,如果出具報表的話,公司內(nèi)部出具數(shù)據(jù),融合到代賬公司的賬務(wù)里面,這樣可以對外披露或者提供給投資商嗎?是不是需要跟稅務(wù)局申報的報表一致才可以對外披露?
發(fā)現(xiàn)5月份有一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)寫錯了,老師我應(yīng)該怎么做呢
老師本月收到一張紅字發(fā)票,上個月這張發(fā)票已經(jīng)抵扣完了錢,本月我應(yīng)該如何在稅務(wù)局網(wǎng)上操作
老師,25年可以轉(zhuǎn)核定征收了嘛
老師我想問一下,我公司要注銷了,給客戶開發(fā)票了,客戶沒錢,說等有錢打給老板個人就行,我在想,如果我們工商也注銷了客戶會不會賴賬,要不要簽個協(xié)議啥的,有個證據(jù)
請教個問題,之前掛賬的其他應(yīng)收款個人借款,如果現(xiàn)在用應(yīng)付職工薪酬沖減,需要報個稅嘛?如果用其他應(yīng)收款的個體工商戶收到票未付款的那種沖個人借款,這樣能操作嗎怎么操作才合理
咨詢下:居間服務(wù)費合同交印花稅嗎?
金蝶KIS標準版 固定資產(chǎn)自動計提折舊從哪里設(shè)置管理費用 研發(fā)費用
老師 學堂機考系統(tǒng)里的計算器,開根號,平方在哪里?
老師您好外貿(mào)企業(yè)什么時候退稅什么時候勾選退稅申請嗎,還是需要提前勾選退稅
求每股價值?怎么算?用的哪個概念和公式
好的,那如果經(jīng)營者不需要的話即便是百分之百控股也可以不做合并報表的對吧 ,即便是百分之百控股,稅務(wù)申報也都是分開獨立申報的對不
對的,沒錯的,就是你說的這個意思