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請問1月銷售出庫產(chǎn)品,2月份才開專票,1月也沒有申報這批增值稅,是合理的嗎,應(yīng)該怎樣做

2023-03-01 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 14:27

是合理的哈,沒問題的

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快賬用戶1308 追問 2023-03-01 14:32

算不算延遲交稅呢,還有一批出庫單12月29日,銷售發(fā)票開在1月,就在1月報稅做賬

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齊紅老師 解答 2023-03-01 14:39

原因很簡單的,銷售貨物還需要對方驗收,確認才能做銷售收入

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是合理的哈,沒問題的
2023-03-01
同學(xué),你好,你直接在開票那個月確認收入就可以了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-04-27
你好,需要確認新開發(fā)票的進項,并轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票的進項增值稅轉(zhuǎn)出 負數(shù)發(fā)票 借:庫存商品/費用等? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等? 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ? 重新開具 借:庫存商品/費用等?? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等?
2024-02-23
進項稅額9040乘以13%=1175.2 銷項稅額1300 繳納的增值稅=124.8
2023-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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