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1、某生產(chǎn)企業(yè),1月份購(gòu)進(jìn)A原材料20萬(wàn)元,銷(xiāo)售甲產(chǎn)品取得銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元,增值稅率為17%,請(qǐng)回答以下問(wèn)題:(1)1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額分別是多少?(2)1月份應(yīng)交增值稅額是多少?(3)如果2月份末購(gòu)進(jìn)A原材料,銷(xiāo)售甲產(chǎn)品取得銷(xiāo)售收入30萬(wàn)元,則2月份應(yīng)交增值稅額是多少?
2.資料:某公司2021年9月份共購(gòu)進(jìn)貨物買(mǎi)價(jià)50000元,增值稅率為13%;當(dāng)月企業(yè)銷(xiāo)售貨物共收取價(jià)稅合計(jì)款81360元,增值稅率為13%。要求:根據(jù)以上資料,計(jì)算該企業(yè)9月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、不含稅售價(jià)、銷(xiāo)項(xiàng)稅額和應(yīng)交的增值稅。(1)進(jìn)項(xiàng)稅額(2)不含稅售價(jià)(3)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(4)應(yīng)交增值稅
:東方家具公司為增值稅一般納稅人。月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為零,增值稅稅率為13%。20XX年2月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)--批用于生產(chǎn)家具的木料,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款(不含增值稅)為40萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,增值稅為900元。(2)外購(gòu)建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬(wàn)元,已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。(3)進(jìn)口-批生產(chǎn)家具用的輔助材料,關(guān)稅完稅價(jià)格為8萬(wàn)元,已納關(guān)稅1萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售一-批家具取得銷(xiāo)售額(含增值稅)90.4萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算:(1)該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(2)該公司2月份增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(3)該公司2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(4)該公司2月份應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。
東方家具公司為增值稅一般納稅人。月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為零,增值稅稅率為13%。20XX年2月,該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)--批用于生產(chǎn)家具的木料,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款(不含增值稅)為40萬(wàn)元,運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為1萬(wàn)元,增值稅為900元。(2)外購(gòu)建筑涂料用于裝飾公司辦公樓,取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬(wàn)元,已辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。(3)進(jìn)口-批生產(chǎn)家具用的輔助材料,關(guān)稅完稅價(jià)格為8萬(wàn)元,已納關(guān)稅1萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售一-批家具取得銷(xiāo)售額(含增值稅)90.4萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算:(1)該公司進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(2)該公司2月份增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(3)該公司2月份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。(4)該公司2月份應(yīng)納增值稅稅額,并列出計(jì)算過(guò)程。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年2月取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票2份,注明稅額為21萬(wàn)元;取得普通發(fā)票/份,注明稅額]萬(wàn)元??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額多少?(計(jì)算過(guò)程)
企業(yè)2024年開(kāi)業(yè)的,還沒(méi)有實(shí)繳,實(shí)收資本要填金額嗎?購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器沒(méi)有發(fā)票能算在實(shí)收資本里嗎?
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
什么樣的企業(yè)屬于小規(guī)模公司
老師需要繳納印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同包括哪些?無(wú)論買(mǎi)什么都繳納嗎?比如公司1、買(mǎi)車(chē)房,2、買(mǎi)員工福利盒飯3、買(mǎi)軟件產(chǎn)品4、買(mǎi)的辦公用品?有點(diǎn)懵
老師請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼在哪里看
老師,我們23年銷(xiāo)售的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)做無(wú)票處理,25年開(kāi)具賣(mài)固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局讓在23年補(bǔ)無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)老師,我23年補(bǔ)無(wú)票收入的話,是不是還得補(bǔ)增值稅啊。補(bǔ)增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報(bào)稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,我找不到個(gè)人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個(gè)體每個(gè)月開(kāi)票30萬(wàn)以?xún)?nèi)也是不用交稅的吧


1,進(jìn)項(xiàng)稅額 9040/1.13×13% 2,銷(xiāo)項(xiàng)稅額11300/1.13×13% 3,應(yīng)交增值稅=2的結(jié)果-1的結(jié)果