您好, 沒錯(cuò)的,就是這么做的
你好,現(xiàn)金購買商品,沒進(jìn)項(xiàng)票,但銷售已開專票,借;庫存商品,貸;庫存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品,月底庫存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?該怎樣操作沒風(fēng)險(xiǎn),是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開票交稅的分錄?
現(xiàn)金付款給供應(yīng)商,已收到供應(yīng)商增值稅專用發(fā)票的 分錄怎么寫 ?借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣寫對(duì)嗎,老師,會(huì)計(jì)給了我這兩樣單子說是沒有銀行轉(zhuǎn)賬的都是現(xiàn)金付款,我該怎么寫分錄
老師好,我是做快銷品行業(yè)的,現(xiàn)在我對(duì)做商品入庫的分錄不是很清楚,想跟老師確認(rèn)一下。先付款給供貨商,但是商品還沒有到貨入庫,分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等商品到貨入庫了,分錄是: 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 老師,上面的分錄這樣寫是不是正確?
出口退稅的商品,在收到供應(yīng)商發(fā)票是的分錄怎么寫?借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這么寫對(duì)嗎? 年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一般納稅人 做一件代發(fā)的電商,如給消費(fèi)者開發(fā)票,電商平臺(tái)與供應(yīng)商之間也開發(fā)票并且上稅 與消費(fèi)者會(huì)計(jì)分錄(收款):借 銀行存款,貸 預(yù)收賬款 與消費(fèi)者會(huì)計(jì)分錄(開發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅,貸 預(yù)收賬款 與供貨商會(huì)計(jì)分錄(付貨款):借 預(yù)付賬款,貸 銀行存款 與供貨商會(huì)計(jì)分錄(收到發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨 ,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎,不對(duì)的還麻煩老師幫我一一改正下,小白完全不懂,謝謝老師
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
已現(xiàn)金付款的話,貸方不用寫應(yīng)付賬款是吧
對(duì),現(xiàn)金付款的話,貸方就是庫存現(xiàn)金。
沒有付款,只收到供應(yīng)商發(fā)票的話,貸方是應(yīng)付賬款對(duì)吧
對(duì),沒付款,就是應(yīng)付賬款。
謝謝老師
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