您好,這個(gè)收款和發(fā)票的分錄,這個(gè)是沒錯(cuò)的
老師,20年12月份采購的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開,但沒有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師,20年12月份采購的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開,但沒有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
老師,請(qǐng)問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問老師一般納稅人在購進(jìn)貨物的時(shí)候,是先預(yù)付的全款,分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后收到貨和發(fā)票再 借:庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 但是后來采購?fù)素浟?,該如何做分錄呢?/p>
為什么每年現(xiàn)金凈流量相等求動(dòng)態(tài)回收期,是用第M年的公式,不是用這個(gè)插值法求
老師,甲公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司,乙公司付款給甲公司轉(zhuǎn)賬用途備注寫什么呢?
收到退回的投標(biāo)保證金含了一部分利息,金額0.33元,計(jì)入哪個(gè)科目?
請(qǐng)問老師,9月份社保新規(guī)定,主要注意幾點(diǎn),我們家有哪些方面影響?
老師,注銷公司,應(yīng)付帳款,應(yīng)收帳款有余額影不影響注銷?
#提問#國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口外國之后發(fā)生退貨,此退貨為何產(chǎn)生了進(jìn)口關(guān)稅?這個(gè)關(guān)稅計(jì)什么科目,怎么入賬?
老師,小規(guī)模納稅人,銷售貨物,會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,在登記賬簿時(shí),往哪個(gè)賬簿登?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),涉及到那些稅
實(shí)收資本實(shí)繳了20萬,轉(zhuǎn)股的話需要交個(gè)人所得稅嗎,怎么弄少交稅
殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)上年職工工資總額是填24年的全年數(shù)據(jù)嗎
與消費(fèi)者會(huì)計(jì)分錄(開發(fā)票):借 庫存商品-已發(fā)貨,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅,貸 預(yù)收賬款 如果我做 借 主營業(yè)務(wù)收入-XX商品,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 銷項(xiàng)稅,貸 預(yù)收賬款 做 主營業(yè)務(wù)是不是就不對(duì)
對(duì),這樣的話不能做收入
我發(fā)的第一個(gè)對(duì)消費(fèi)者和供應(yīng)商的分錄都對(duì)的嗎
嗯對(duì),那個(gè)是沒錯(cuò)的
謝謝老師
嗯嗯沒事的哈這個(gè)