你好,不是的,你要做的話,就是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,寫負(fù) 數(shù)。
老師,請問一下一般納稅人購進(jìn)商品 是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 還是說 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額??最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋做
請問,購進(jìn)福利,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進(jìn)福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
發(fā)生采購?fù)素洉r的分錄 方法一:借:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額(紅字) 貸:庫存商品 方法二:借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 請問下是這兩種方案都可行嗎,還是哪一種分錄是錯誤的
老師,我購進(jìn)的時候做借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,這樣就對了吧
老師,請問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個怎么做會計分錄
請使用微信掃一掃登錄