你好你說反了真是的
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發(fā)票明細數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關登記,海關完稅憑證抵扣清單,海關稽核結果明細查詢確認,電子商務出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務,也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務 關稅 不申報可以嗎?
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認證統(tǒng)計、簽名后,才去電子稅務局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
老師您好,您講的先認證再稽核,外貿企業(yè)不是不用選認證,要選退稅勾選嗎?那怎么先認證后稽核呢?這個沒聽懂,幫忙解答一下
請教老師,其他老師不要回答。生產型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據(jù)經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據(jù)以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
沒看懂,您能說的更詳細一些嗎
外貿企業(yè)是退稅勾選夠等待比對
外貿企業(yè)是不用選認證,要選退稅勾選嗎
是的,是退稅勾選的