學(xué)員您好,是的,對(duì)的
你好,老師,我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤(rùn)總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)嗎? 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提? 計(jì)提了所得稅之后,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就是減去所得稅費(fèi)用,那么我所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額是沒(méi)減去所得稅費(fèi)用的利潤(rùn)總額嗎? 請(qǐng)老師幫忙解答 謝謝。
老師您好,我要申報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表,企業(yè)所得稅上的利潤(rùn)總額是看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
企業(yè)所得稅季報(bào),是上傳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,還是上傳一整個(gè)季度
季度申報(bào)是先上傳利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 再填所得稅申報(bào)表嗎?
季度申報(bào),上傳的利潤(rùn)表后計(jì)算出所得稅,這個(gè)所得稅費(fèi)用還需要加入利潤(rùn)表 再重新上傳嗎?
東莞異常執(zhí)照注銷,現(xiàn)在可以走線上嗎?
老師,資質(zhì)是什么意思?
老師,24年的預(yù)繳所得稅在25年匯算清繳時(shí)退回,是一般納稅人什么寫分錄?
出口免抵退,比如國(guó)內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬(wàn),稅金13萬(wàn),出口銷售不含稅300萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅金發(fā)票60萬(wàn),能抵多少稅金
老師您好,公司可以自行開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局那里開(kāi)呢,自行開(kāi)具除了有對(duì)方身份證信息,還需要其他手續(xù)嗎
公司銀行賬戶有幾種呢?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫(kù)存商品給A公司,售價(jià)(不含增稅)為3000萬(wàn)元。成本為2000萬(wàn)元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬(wàn)元,其中1500萬(wàn)元為向B公司購(gòu)入庫(kù)存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬(wàn)元。2021年12月31日,A公司向B公司購(gòu)入的上述庫(kù)存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬(wàn)元。要求:編制2020、2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表的抵銷分錄
老師,我們是建筑公司,資金付款申請(qǐng)單上寫的是車輛保險(xiǎn)費(fèi),而實(shí)際發(fā)票上又是勞保用品,這個(gè)入賬老保用品可以嗎?有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
查賬征收的個(gè)體開(kāi)普票需要交增值稅嗎
老師好,問(wèn)下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報(bào)收入和銷項(xiàng)稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報(bào)收入了嗎?只申報(bào)銷項(xiàng)稅?可是報(bào)表不填收入,只填寫稅可以通過(guò)嗎? 這種情況如何處理
22年第四季度報(bào)稅的時(shí)候之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有這么做 把所得稅計(jì)提在23年的1月了,我需要怎么做
在電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】,進(jìn)入申報(bào)清冊(cè)界面切換【申報(bào)月份】,帶出財(cái)務(wù)報(bào)表,點(diǎn)擊后方【更正財(cái)報(bào)】即可
沒(méi)有找到這個(gè)界面,22年最后一個(gè)季度的現(xiàn)在還能網(wǎng)上改正嗎?
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
沒(méi)找到這個(gè)界面,幫忙截圖一下唄
你是哪個(gè)省的,是不界面不一樣?登錄電子稅務(wù)局,首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。 (也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~) 3、選擇“申報(bào)日期”,“查詢”已申報(bào)信息。 4、選擇需要修改的報(bào)表。 5、點(diǎn)擊“校驗(yàn)”系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行表間校驗(yàn),“校驗(yàn)”通過(guò)后,點(diǎn)擊“申報(bào)”。 更正財(cái)務(wù)報(bào)表 1、在“申報(bào)輔助功能”模塊中,選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正(財(cái)務(wù)報(bào)表)”。 2、選擇“受理日期”,“查詢”已申報(bào)信息。 3、選擇需要修改的報(bào)表。
我不改報(bào)表。23年做一個(gè)調(diào)整分錄可以嗎?
同學(xué)您好,小額也是可以的
那第一二三季度申報(bào)的時(shí)候上傳的利潤(rùn)表,所得稅有金額,是不是不用重新上傳,就第四季度需要
學(xué)員您好,是的,對(duì)的