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一個小規(guī)模公司,22年5月客戶代開一張增值稅專票金額80000元,8月份去大廳作廢了5月份代開的80000元發(fā)票,重新又開具了23000元,10月份報稅的時候增值稅需要繳納多少錢呢(老師方便寫下計算過程嗎)

2023-02-18 20:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-18 20:43

您好,現(xiàn)在給您計算

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您好,現(xiàn)在給您計算
2023-02-18
1320002022.09開 這個是132000 是嗎 是的話都是不含稅的 增值稅270000加132000)*3% 附加稅=繳納的增值稅*6% 印花稅看業(yè)務 所得稅根據(jù)利潤 普票免稅
2023-02-18
同學,您好!增值稅的稅率與納稅人的性質及所銷售的貨物及服務有關,納稅申報看是按月申報還是按季度申報,按月度申報的話5月份申報時繳稅,按季度申報是7月份繳稅。一般納稅人銷售一般五金類產(chǎn)品無論開專票或者普票均為13%,小規(guī)模納稅人是3%征收率,開專票的話是3%,普票現(xiàn)在有稅收優(yōu)惠是免稅的。
2022-04-29
你好,如果當期開了紅色發(fā)票應該是扣減后的金額
2024-10-15
你好;? 你開的專票 會自動讀取到1欄次和2欄次去的; 你有紅沖發(fā)票嗎? ?
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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