您好,現(xiàn)在給您計算
老師,你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個月應該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師你好,我是一個個體戶,五金經(jīng)營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個點呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個點呢?需要繳納的增值稅是多少?。磕苡霉浇o算一下嗎?增值稅是下個月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉一般納稅人,為輔導期企業(yè)。當月領取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當月全部認證通過;2022年6月銷售計算機設備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術服務,開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應交增值稅、附加稅、增值稅稅負并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負并寫出計算過程。
1、2022年5月1日A公司由小規(guī)模轉一般納稅人,為輔導期企業(yè)。當月領取稅控盤并取得電子普票440元。2022年05月份經(jīng)營情況如下:從B公司取得16份進項銷售專票,含稅價54000元,當月全部認證通過;2022年6月銷售計算機設備12臺給C公司,開具專票,取得含稅價48000元。6月提供技術服務,開具普票含稅價12500元,6月把自己生產(chǎn)設備含稅價值80000元作為股東紅利所得,6月發(fā)現(xiàn)5月取得的進項發(fā)票有一張1900元月餅含稅專票。計算6月應交增值稅、附加稅、增值稅稅負并寫出計算過程并告知客戶小規(guī)模和一般納稅人的區(qū)別?2、A公司在B縣城里經(jīng)營一家零售金銀首飾的小規(guī)模季報企業(yè),2022年4月賣三金開具普票發(fā)票79850元(含稅),同月取得稅控盤電子普票440元,2022年5月賣鉑金開具專票35700元(含稅),2022年6月有客戶上門店清洗戒指,開具普通服務類發(fā)票204110元(含稅),請計算出A公司2022年4-6月第二季度需要繳納的增值稅、消費稅、附加稅、增值稅負并寫出計算過程。
一個小規(guī)模公司,2022.06月份開出2張票1.增值稅專票270000元2.增值稅普票180000元;2022.08開出1張發(fā)票增值稅專票1320002022.09開出1張票增值稅普票1205002022.09收到1張成本票,增值稅普通發(fā)票75000元,計算10月份報稅期一共要交多錢的稅款呢?老師這個方便寫出計算過程嗎
老師,3月份補了去年的收入,當時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調整還是在主表上把營業(yè)收入調整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務局監(jiān)控到了我們應該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進票回來。問:增值稅稅負是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務局下載APP是江蘇稅務嗎
老師掛幾個公司的應付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?